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上年開的發(fā)票稅號有錯,對方一直沒有抵扣今年退回,今年三月開紅字發(fā)票,然后重新開正確稅號,之前開的發(fā)票已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在怎么入賬

2023-04-10 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-10 10:48

現(xiàn)在直接原分錄紅沖就是了

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快賬用戶3057 追問 2023-04-10 10:49

重新開的發(fā)票本月正常入賬是吧

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快賬用戶3057 追問 2023-04-10 10:56

只是稅號錯了,金額沒有錯,也要重新入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:00

那就不需重新做賬的。把發(fā)票附在原憑證后邊

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現(xiàn)在直接原分錄紅沖就是了
2023-04-10
您好,是的,需要再紅沖一遍的和這個
2023-02-12
借利潤分配未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅銷項, 貸應收賬款, 借應收賬款 貸利潤分配未分配利潤, 應交稅費、應交增值稅銷項, 一個是紅沖的,一個是正確的
2022-04-28
你紅沖了要重新開票的,沒有開票也要做到賬里的,你只是票錯了,不是賬錯了
2021-08-05
你好,他需要把紅字發(fā)票還有藍色發(fā)票全都給到我們,紅字發(fā)票我們就是比著原來正數(shù)的發(fā)票做個一模一樣的,把這個金額寫成負數(shù)就行,然后藍色發(fā)票呢,咱正常根據(jù)現(xiàn)在的發(fā)票正常做賬就可以了。
2022-10-31
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