你好, 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 下月開紅票,應(yīng)收賬款紅藍(lán)過(guò)下賬就行,借方紅字,借方藍(lán)字
老師,我上個(gè)月開發(fā)票沒(méi)注意稅率開錯(cuò)成16%了,對(duì)方已經(jīng)抵扣入賬發(fā)票也沒(méi)法寄過(guò)來(lái)了,我這月稅要怎么報(bào)?還有發(fā)票沒(méi)寄過(guò)來(lái)我可以開紅字改開正確的13%稅票嗎?
出口退稅發(fā)票已勾選確認(rèn)提交后發(fā)現(xiàn)開票信息開錯(cuò)了,對(duì)方這個(gè)月重開了紅字發(fā)票過(guò)來(lái),又開了一張正常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那這個(gè)月增值稅報(bào)表有顯示有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是直接上這張票還沒(méi)有退稅成功,請(qǐng)問(wèn)這要怎么操作?
上月已經(jīng)對(duì)公收款了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅號(hào)開錯(cuò)了,開了紅字發(fā)票,正確的發(fā)票是下月開出的,銀行存款款項(xiàng)沒(méi)有退,這樣要怎么入賬?
上年開的發(fā)票稅號(hào)有錯(cuò),對(duì)方一直沒(méi)有抵扣今年退回,今年三月開紅字發(fā)票,然后重新開正確稅號(hào),之前開的發(fā)票已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在怎么入賬
2月對(duì)賬,2月開了發(fā)票(發(fā)票號(hào):2776),有一個(gè)規(guī)格型號(hào)錯(cuò)了,4月紅沖掉重新開了正確的型號(hào)(發(fā)票號(hào):806),3月對(duì)賬,開3月發(fā)票,有60個(gè)退貨的(2月返工回來(lái),3月重新發(fā)貨,3月對(duì)賬開M16380這個(gè)規(guī)格),現(xiàn)在需要紅沖掉那60個(gè)退貨的,但是2776這張發(fā)票已經(jīng)紅沖了,但是退貨的那60個(gè)正好開在2776這張發(fā)票上,現(xiàn)在要保證對(duì)方財(cái)務(wù)能對(duì)2月份的賬,(對(duì)方財(cái)務(wù)未抵扣),請(qǐng)問(wèn)怎么解決
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?