你好,對的是的,確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,計(jì)提農(nóng)民工工資時(shí)分錄: 借:工程施工-勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 以后發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-勞務(wù)成本 這樣對著沒?能不能計(jì)提的時(shí)候直接:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)借應(yīng)付勞務(wù)費(fèi)98000貸銀行存款98000 收到發(fā)票時(shí)借工程施工-合同成本-人工費(fèi)98000 貸應(yīng)付勞務(wù)費(fèi) 成本結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借主營業(yè)務(wù)成本90350 貸工程施工-合同成本-人工費(fèi)90350 這樣對嗎?
老師,我們是設(shè)計(jì)公司。這個(gè)月計(jì)提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對嗎
建筑公司,本月支付臨時(shí)工工資,計(jì)提時(shí)記到借方工程施工--勞務(wù)費(fèi),貸方應(yīng)付工資,發(fā)放時(shí)借方應(yīng)付工資,貸方銀行存款,問題是這個(gè)工程施工勞務(wù)費(fèi)是要結(jié)轉(zhuǎn)到成本里的吧,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)呢
上月工資計(jì)提:借:管理費(fèi)用10000 工程施工15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 25000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費(fèi)15000 下月工資發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬25000 貸:銀行存款25000 其中發(fā)放工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了部分工資,在我該做一筆補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎?待補(bǔ)計(jì)提后做一筆發(fā)放的分錄在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?
*信息技術(shù)服務(wù)*精斗云軟件服務(wù)費(fèi) *訴訟代理*顧問費(fèi)。這倆種費(fèi)用印花稅是技術(shù)服務(wù)嗎
你好我是一個(gè)裝飾公司,室內(nèi)裝修一類的。比如給別人弄全屋定制,鋪地板,瓷磚,燈具,窗簾這些。請問這個(gè)做賬思路是什么?成本怎么核算?
老師,我們買的東西是問個(gè)人買的,沒有發(fā)票,我可以用公司賬戶會(huì)給他個(gè)人賬戶嗎,到時(shí)匯算調(diào)增
老師 職工福利費(fèi)按已發(fā)工資計(jì)提 還是按計(jì)提的工資計(jì)提
現(xiàn)在利潤4萬,下半年不開票,那扣除60000,怎么填
老師早上好,請問公允價(jià)值變動(dòng)損益和公允價(jià)值變動(dòng)收益有什么區(qū)別?利潤表上的是公允價(jià)值變動(dòng)收益
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
老師,您好~想咨詢下,企業(yè)銷售額,由于某些特殊原因,超過了500萬元,稅務(wù)會(huì)強(qiáng)制讓我們公司變?yōu)橐话慵{稅人嗎?這個(gè)目前公司不想變更,一般納稅人檢查太嚴(yán)格了~
支付社保費(fèi)13358.24元,其中只有一個(gè)人的個(gè)人部分470元是員工承擔(dān),其它全是公司承擔(dān),怎么做分錄
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
本月沒有確認(rèn)收入,就暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)對吧
對的,是的,是這么做的。