你好,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款, 借,預(yù)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 最好價稅分離。
2020年3月18日收到一張增值稅普通發(fā)票(公司房租),注明開票日期2020年3月15日,價稅合計金額7200元,租期2017年7月20日至2020年7月19日 公司2017-2019年的會計賬上沒有對房租做任何處理 我收到發(fā)票并全部支付租金了,怎么作分錄?
開辦期,租賃廠房第一個月付了一年租金,當時沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個月的攤銷借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款,那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
2020年11月11日,開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付租用麗江萬和物業(yè)有限公司房屋的11月份租金;收到增值稅專用發(fā)票一張,增值稅專用發(fā)票上注明價款為13000元,增值稅稅率為9%,進項稅額為1170元,價稅合計14170元;13000元價款中;基本生產(chǎn)車間租金4000元,銷售部門租金3000元,行政辦公室租金6000元會計分錄
郭老師,麻煩問下以下關(guān)于房產(chǎn)中介公司的問題 一、我們把張某個人房子租過來,簽訂租賃協(xié)議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預(yù)付賬款-房租 15000元 貸:庫存現(xiàn)金 15000元 每月分攤時 借:管理費用-房租 1250元 貸:預(yù)付賬款-房租1250元 2、然后,我們在把張某房子某租給A公司,租期一年18900元,含稅價,并開具租賃普通發(fā)票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金 18000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 900 二、還有一個方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個委托協(xié)議,我們租出去并給對方公司開了租賃發(fā)票,這個會計賬務(wù)怎么處理?
我們是租賃業(yè),三月底商戶房租租金和場地租金已轉(zhuǎn)賬到銀行賬戶,沒開票,會計分錄怎么做?,四月初開了增值稅專票兩張一張房租租賃一張場地租賃發(fā)票,分錄咋做?還用價稅分離嗎?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
為什么是預(yù)收這款?款已經(jīng)到了呀
款到了就不用做預(yù)收款了。
我說的就是款已經(jīng)到了呀
我說的就是款已經(jīng)到了呀——有了,就少寫分錄就可以了
我們是租賃業(yè),三月底商戶房租租金和場地租金已轉(zhuǎn)賬到銀行賬戶,但是沒開票,會計分錄怎么做?,四月初開了增值稅專票兩張一張房租租賃一張場地租賃發(fā)票,分錄咋做?還用價稅分離嗎?
我們是租賃業(yè),三月底商戶房租租金和場地租金已轉(zhuǎn)賬到銀行賬戶,但是沒開票,會計分錄怎么做——你銀行收了款,就做收款的分錄,
三月,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款, 四月,借,預(yù)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 最好價稅分離。