您好,2021年的可以不用調(diào)了呀,現(xiàn)在都2023年了
老師,我們收到一筆無(wú)追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說(shuō)是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會(huì)計(jì)分錄呀,直接計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”是嗎?
老師,我們收到一筆無(wú)追索權(quán)保理,銀行還是扣我們一筆(中企云鏈股份有限公司)3571.56元,說(shuō)是利息,后期給我開發(fā)票,這筆怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,增值稅和附加稅都是在繳納的上個(gè)月要做計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師這題里沒讓以萬(wàn)元為單位,我直接用題里給的數(shù)算的對(duì)不對(duì)呢 題里給的數(shù)都是以元為單位
24年6月份工程已完工,25年8月份才交合同給財(cái)務(wù)開建筑工程發(fā)票,有何風(fēng)險(xiǎn)?謝謝老師
老師,公司三個(gè)人,沒有成立工會(huì),之前都交工會(huì)經(jīng)費(fèi),現(xiàn)在可以不交嗎
物業(yè)財(cái)務(wù)這塊的。記賬的話,比如這個(gè)某某的預(yù)交幾個(gè)月的房租的話!我這個(gè)記賬的科目的話,借銀行存款,貸預(yù)收賬款-房租,(還要分三級(jí)科目嗎某某的房租嘛?,)
老師,發(fā)票是4236.30元,付款審批單是4236.31元(前幾個(gè)月已按4236.31元計(jì)提),后面決定以4236.30元支付,這怎么做賬 老師?
老師,你好,我開票對(duì)賬單有減質(zhì)量扣款,請(qǐng)問(wèn)我開票怎么開好一點(diǎn),謝謝
稅局說(shuō)要更正24年度的匯算清繳,發(fā)票入賬時(shí)有入成本和費(fèi)用,那匯算清繳調(diào)增哪份表?
但是20年的費(fèi)用進(jìn)21年了沒事嗎
金額有多大左右了?
一萬(wàn)三千多
這個(gè)沒事,不用管了,現(xiàn)在調(diào)過(guò)來(lái)也沒什么意義了
那到時(shí)候要是查賬不是踢出來(lái)補(bǔ)錢
不會(huì)呀,這個(gè)一般沒事的
老師那我以前科目明細(xì)錯(cuò)了,22年辦公費(fèi)改福利費(fèi),用了借未分配利潤(rùn),貸未分配利潤(rùn),那我匯算清繳是填在職工薪酬福利費(fèi)那里嗎
是的,這個(gè)是調(diào)在這里面的
老師那公司收到研發(fā)產(chǎn)品的檢測(cè)費(fèi),怎么做賬啊,高新技術(shù)企業(yè)的
收到費(fèi)用票
這個(gè)計(jì)到研發(fā)費(fèi)里面
那專利年費(fèi)呢
這個(gè)計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)就可以了
就幾十塊,他是專利的年費(fèi)
這個(gè)計(jì)到管理費(fèi)用就可以了
沒有研發(fā)費(fèi)用科目只有研發(fā)支出,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)嗎
是的,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)
那科目沒有就用研發(fā)支出嗎
是的,沒有就用研發(fā)支出