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公司賬面掛有應付賬款-暫估8000元,一查是2019年暫估的,當年也結轉了成本,現(xiàn)在2023年還有應付賬款-暫估入庫-8000 掛賬,請問教,賬務怎么處理?

2023-04-08 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-08 16:26

證明發(fā)票還沒來的哈

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快賬用戶2654 追問 2023-04-08 16:34

沒有,這么多年了,我接下來要怎么處理,老師

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齊紅老師 解答 2023-04-08 16:36

不用管他的,不是你的責任

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快賬用戶2654 追問 2023-04-08 16:39

一直就這么掛著嗎,老師,原會計走了

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齊紅老師 解答 2023-04-08 16:44

是的,是原會計的責任

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證明發(fā)票還沒來的哈
2023-04-08
處理跨年暫估,應確認實際結算金額。先查實2023年工資和成本的實際發(fā)生額,更新應付賬款余額。分錄示例: 借:應付賬款 - 暫估 26.4萬 貸:應付賬款 - 實際結算 26.4萬 然后根據(jù)實際結算情況調整成本和費用。 若實際金額不同,需調整差額至相關科目,確保會計記錄準確反映業(yè)務事實。
2024-09-24
你好 你 收到了發(fā)票了嗎 ? 那你這個錢付款了嗎? ? ? ?看下你之前怎么掛科目的??
2020-12-16
那你現(xiàn)在把那個給抵消處理了,同學。
2021-03-23
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