是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢 現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎
9月暫估:借:庫(kù)存商品——暫估 6000,貸:應(yīng)付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——暫估 6000 ,貸:庫(kù)存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票,進(jìn)項(xiàng)稅345.2+2654.8,怎么做?后這比庫(kù)存商品用于管理費(fèi)辦公用品
9月暫估:借:庫(kù)存商品——暫估 6000,貸:應(yīng)付賬款——暫估 6000 結(jié)轉(zhuǎn)的成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——暫估 6000 ,貸:庫(kù)存商品——暫估 6000 11月如果收到3000元票,進(jìn)項(xiàng)稅345.2+2654.8,怎么做?后這比庫(kù)存商品用于管理費(fèi)辦公用品(這筆錢(qián)我就是要沖暫估)
2021年暫估了一筆成本,借庫(kù)存商品暫估1000 貸應(yīng)付賬款暫估1000 結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸庫(kù)存商品暫估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是當(dāng)初暫估的產(chǎn)品,剩余200是其他產(chǎn)品?,F(xiàn)在具體怎么做賬?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬(wàn),借庫(kù)存商品70萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款暫估70萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn) 貸庫(kù)存商品70萬(wàn),匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬(wàn)?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬(wàn),借庫(kù)存商品70萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款暫估70萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn) 貸庫(kù)存商品70萬(wàn),匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬(wàn)?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
沒(méi)有收到發(fā)票, 是代理記賬公司做的暫估款,暫時(shí)不用繳稅,后來(lái)就沒(méi)有再管了。20年的暫估一直在哪放著
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 你調(diào)增了賬上就不用做分錄調(diào)整的 只要匯算清繳調(diào)增就可以
可是科目余額表上一直掛著應(yīng)付賬款暫估, 不很奇怪嗎? 不用跟它沖掉嗎?
同學(xué)你好 meishi 這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
哪這個(gè)暫估款調(diào)增了,稅款也交了。 賬面上還掛著。 哪下一個(gè)會(huì)計(jì)看到賬上還有暫估款也會(huì)以為沒(méi)交的。 賬上不做處理我不太理解呢
賬上掛著沒(méi)事的哦
為什么其他老師都說(shuō)不能掛。 而且這個(gè)暫估不是真實(shí)發(fā)生的
你匯算清繳調(diào)增了就可以了
匯算清繳調(diào)增了。 哪查賬的話我有應(yīng)付賬款暫估該如何解釋?
同學(xué)你好 這個(gè)你付款做 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 不就沒(méi)有了嗎
哪銀行存款余額不就不對(duì)了嗎? 實(shí)際沒(méi)有付款喲
沒(méi)付款的話就只能掛賬
賬務(wù)上不做處理我真不理解呢老師。 原先的暫估分錄直接紅沖不行嗎?
不能,那你為什么暫估呢,不就是購(gòu)買(mǎi)了沒(méi)有發(fā)票才暫估嗎
不是,沒(méi)有購(gòu)買(mǎi),沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)。 因?yàn)闀汗懒瞬挥美U稅,代賬公司暫估的。
那你這個(gè)直接調(diào)增繳稅就可以