成本直接銷售出去就是了
老師 我們上個月銷售出去的東西有點多 但是好多東西是貨到了 發(fā)票未到 我暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本很麻煩 但是庫存實際是已經(jīng)把入庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)了的 我可以直接按庫存系統(tǒng)那些結(jié)轉(zhuǎn)的成本不 反正發(fā)票都會收到 我就不暫估了
老師,我們外購的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購的發(fā)票還沒有收到,當(dāng)時只是暫估入庫的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,請問一下暫估入庫已經(jīng)做了暫估,然后開出銷售發(fā)票,發(fā)票仍然未回,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候也還要暫估嗎?
貨物正常已經(jīng)銷售出去了,但實際發(fā)票未開,賬上直接暫估銷售,成本結(jié)轉(zhuǎn)也暫估?
老師你好,去年底銷售的貨物,未結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月才收到發(fā)票,未做暫估,應(yīng)該怎么去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢。匯算也過了。
維護保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
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老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
沒大明白什么意思?或者麻煩寫下分錄
意思是直接按開票的銷售和成本的分錄就是了。只是未開票而已
但是開票的時候這部分未開票的當(dāng)月可能不做申報的
申報的時候
申報根據(jù)發(fā)票來
申報的時候,也可以按未開票收入申報的
我們根據(jù)發(fā)票來
未開票的不申報
那要如何處理?
那你就出庫的時候 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
銷售的這部分收入如何做賬咧?
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候如何做賬
對發(fā)出的這部分商品
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品