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老師你好,去年底銷售的貨物,未結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月才收到發(fā)票,未做暫估,應(yīng)該怎么去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢。匯算也過了。

2023-07-20 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-20 10:46

你好!你想做,也可以,但是要更正匯算

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快賬用戶4998 追問 2023-07-20 10:47

那直接在這個月去結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不

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齊紅老師 解答 2023-07-20 10:49

你好!當(dāng)今年的是可以

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你好!你想做,也可以,但是要更正匯算
2023-07-20
借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-05-06
您好,成本不用沖回的,只有我們要開發(fā)票才沖回收入分錄的。成本本來就是對的,不用沖回。
2024-04-17
您好,您是說成本的發(fā)票沒有是嗎
2021-03-15
你好,沒有發(fā)票,有實際業(yè)務(wù)的,不用做賬務(wù)處理。
2021-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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