你好,單位當(dāng)年的收入是多少? 少記7千元(這個(gè)是如何得來(lái)的呢?)
Z市甲公司為一般納稅人,系高新新技術(shù)企業(yè),2021年3月委托ABC稅務(wù)師事務(wù)所對(duì)2020年度進(jìn)行所得稅匯算清繳,A稅務(wù)師在工作底稿中記載相關(guān)內(nèi)容如下:(1)甲公司2020年度利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入為6700萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本3874萬(wàn)元,稅金及附加265.5萬(wàn)元,管理費(fèi)用1650萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用280萬(wàn)元,銷售費(fèi)用980萬(wàn)元,資產(chǎn)減資損失491萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)損失60.5萬(wàn)元,投資收益600萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)收入800萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)支出350元。(2)經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)甲公司當(dāng)年管理費(fèi)用中有100萬(wàn)元取得發(fā)票不符合稅法規(guī)定(業(yè)務(wù)招待費(fèi)除外)(3)管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用中利息支出150萬(wàn)元(經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)該利息支出系向乙公司借款發(fā)生,取的乙公司開(kāi)具的相關(guān)發(fā)票不符合稅法規(guī)定),銷售費(fèi)用中有600萬(wàn)元為廣告費(fèi)(另有以前年度未扣除廣告費(fèi)10萬(wàn)元)(4)資產(chǎn)減值損失系計(jì)提壞賬準(zhǔn)備180萬(wàn)元,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備200萬(wàn)元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備111萬(wàn)元。(5)公允價(jià)值變動(dòng)損失系某交易金融資產(chǎn)期末公允價(jià)值下降。(6)投資收益包括兩筆,第一筆為對(duì)A公司投資收到的分紅(A公司為上市公司,甲公司于2020年3月投資,A公司于6月2日
老師好,咨詢下,2022年忘記做一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi),2023年3月做了一筆,借利潤(rùn)分配業(yè)務(wù)招待費(fèi)3.6萬(wàn),貸其他應(yīng)付款3.6萬(wàn),匯算清繳時(shí),賬上記得是3.7萬(wàn),相當(dāng)于存在退稅,少記7千元,這個(gè)匯算清繳賬載金額填那個(gè)數(shù)值,稅收金額又填哪個(gè)數(shù)值呢
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入總額68000萬(wàn)元,產(chǎn)品銷售成本45800萬(wàn)元,稅金及附加9250萬(wàn)元。(2)銷售費(fèi)用3600萬(wàn)元。(3)管理費(fèi)用2900萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)280萬(wàn)元、新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)元。(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用870萬(wàn)元。(5)營(yíng)業(yè)外收入320萬(wàn)元以及直接投資其他居民企業(yè)分回的股息收入550萬(wàn)元。(6)營(yíng)業(yè)外支出1050萬(wàn)元,其中含該企業(yè)通過(guò)省教育廳向某山區(qū)中小學(xué)捐款800萬(wàn)元。(7)成本費(fèi)用中含2018年度實(shí)際發(fā)生的工資費(fèi)用3000萬(wàn)元、職工福利費(fèi)480萬(wàn)元、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。(8)7月10日購(gòu)入一臺(tái)符合有關(guān)目錄要求的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,不含稅金額234萬(wàn)元,當(dāng)月投入使用。(9)假定企業(yè)實(shí)行分季預(yù)繳方式,并假定前三季度的預(yù)繳金額為990萬(wàn)元。要求:計(jì)算2022年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅及匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退)的稅額。這個(gè)就是全部的?。。。≈x謝老師?。?!
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入總額68000萬(wàn)元,產(chǎn)品銷售成本45800萬(wàn)元,稅金及附加9250萬(wàn)元。(2)銷售費(fèi)用3600萬(wàn)元。(3)管理費(fèi)用2900萬(wàn)元,其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)280萬(wàn)元、新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)元。(4)財(cái)務(wù)費(fèi)用870萬(wàn)元。(5)營(yíng)業(yè)外收入320萬(wàn)元以及直接投資其他居民企業(yè)分回的股息收入550萬(wàn)元。(6)營(yíng)業(yè)外支出1050萬(wàn)元,其中含該企業(yè)通過(guò)省教育廳向某山區(qū)中小學(xué)捐款800萬(wàn)元。(7)成本費(fèi)用中含2018年度實(shí)際發(fā)生的工資費(fèi)用3000萬(wàn)元、職工福利費(fèi)480萬(wàn)元、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元、職工教育經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元。(8)7月10日購(gòu)入一臺(tái)符合有關(guān)目錄要求的安全生產(chǎn)專用設(shè)備,不含稅金額234萬(wàn)元,當(dāng)月投入使用。(9)假定企業(yè)實(shí)行分季預(yù)繳方式,并假定前三季度的預(yù)繳金額為990萬(wàn)元。要求:計(jì)算2022年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅及匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)(退)的稅額。這個(gè)就是全部的!謝謝老師!
電商10月份開(kāi)票合規(guī),1400萬(wàn)的收入申報(bào)900萬(wàn)可行嗎
老師,房地產(chǎn),裝修支出屬于成本,還是開(kāi)發(fā)費(fèi)用。
老師,賣汽車的行業(yè),稅,都是每一臺(tái)車對(duì)應(yīng)每一臺(tái)車嗎?
老師:社會(huì)保障資金繳納記錄(專用收據(jù)或社會(huì)保險(xiǎn)繳納清單)這個(gè)哪里可以下載
老師,請(qǐng)問(wèn)公司增加研發(fā)支出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?科目如何設(shè)置呢?
老師,這種生產(chǎn)成本采購(gòu)只有收據(jù)沒(méi)有發(fā)票的可以做賬嗎
工程分包方是干打樁的 給我們干打樁的活 他們個(gè)人代開(kāi) 開(kāi)工程服務(wù)還是勞務(wù)
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作 發(fā)票可以直接來(lái)給他們國(guó)內(nèi)的公司嘛 還是要報(bào)關(guān)單上的買方
老師好,請(qǐng)問(wèn)在我們單位掛靠社保的人,這個(gè)錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬(wàn)申報(bào)的,這次更改為按800萬(wàn)申報(bào),那我之前交的稅費(fèi)是這次更改完自動(dòng)抵減我之前交過(guò)的嗎?再補(bǔ)一個(gè)差額嗎
收入是550萬(wàn),只是2022年漏做了3.6萬(wàn)
你好,少記7千元(這個(gè)是如何得來(lái)的呢?) 麻煩做個(gè)解釋,好嗎?
漏記36883+賬上載37440.2=74323.2元,60%44593.92元,收入5564716.38千分之五,27823.58,哦哦,要補(bǔ)稅,那這個(gè)調(diào)增是黑白填不了數(shù)值怎么填呀
你好,少記7千元(這個(gè)是如何得來(lái)的呢?),你始終沒(méi)有說(shuō)明7千是如何得來(lái)的啊?
老師是我自己算錯(cuò)了,用44593.92-37440.2=7153.72
那這個(gè)賬載金額就是填37440.2元,稅收金額就是填27823.58元,其他表就不用填吧
你好 賬載金額填寫?44593.92,稅收金額填寫? ?44593.92*60%?,差額部分做納稅調(diào)增處理?
44593.92元是74323.2元的60%,填這個(gè)44593.92元嗎
你好,根據(jù)你的描述 賬載金額填寫?44593.92,稅收金額填寫? ?44593.92*60%?
有一筆36883元,是2023.3月補(bǔ)做的賬
老師,實(shí)際2022年賬上記得是37440.2元
你好,?44593.92,是沒(méi)有包括跨年補(bǔ)做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)??
44593.92元這個(gè)數(shù),是2022年和2023年之和的60%
你好 賬載金額=原來(lái)入賬的金額%2B2023年補(bǔ)做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額 稅收金額=收入*千分之5?
老師不是填這個(gè)賬載金額=原來(lái)入賬的金額+2023年補(bǔ)做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額的60%嗎
你好,賬載金額=原來(lái)入賬的金額%2B2023年補(bǔ)做的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額
老師那這樣補(bǔ)繳很多稅金,2022年還有一些項(xiàng)目上的零星支出,五金材料工具,我打算做進(jìn)去,那這個(gè)數(shù)值應(yīng)該填在哪一欄呀
你好,項(xiàng)目上的零星支出,但是是建筑施工企業(yè)??
是建筑施工企業(yè),我填在跨期扣除項(xiàng)目欄嗎
你好,這個(gè)不屬于跨期扣除。 按調(diào)整之后的金額,計(jì)入相應(yīng)的成本欄次?