你好,繳納的稅款看一下在倒數(shù)第二行出來了嗎?如果出來了的話,減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
老師請問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報表時 有點問題能不過,當(dāng)時問了稅務(wù)大廳讓按3%填報交稅。 同時7月份把稅率開錯的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報第三季度的時候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時填報的時候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,請問一個問題,個體工商戶去稅務(wù)局代開專票,開了不含稅銷售額639499.82元,當(dāng)時在稅務(wù)局直接交了增值稅按一個點交了6395元現(xiàn)在季度申報,填報表又讓按3個點交,是我填錯了嗎?幫我看下
,老師,您好,我是個體開花店的,第一季度共開普票78452.05元,去稅局代開了一張專票5613.86元,兩個金額都是不含稅的金額。那么我申報的增值稅是什么問題呢?出現(xiàn)負數(shù)。幫我看下哪里錯了?
老師我一個個體工商戶上季度開普票1個點開了89700.專票開了19801.98不含稅銷售額,下圖一我填報的表格,圖二是我申報完成后提示我信息有誤,幫我看看是我報表填錯了嗎?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
繳納的稅款出來了,是三個點的
18行沒有填寫減免的2%,你去填寫上。
減免明細表里邊也得填寫。
應(yīng)該減掉的2%是在本期應(yīng)納稅額減征額18項里填寫嗎?
好的,我看下
對的,是的,是這么做的。
是填減稅項目吧?里面怎么填啊
你好,對的,是的,選擇1608這一個。
本期發(fā)生額,主要填什么?直接天那百分之二嗎
你好,1%需要交增值稅的銷售額乘以2%。
就是減免的百分之二填上去嗎?那第四項呢
本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面都要填寫。
老師幫我看下附加稅表也顯示錯誤
這個附加稅應(yīng)該是零才對。
你重新保存主表,然后再打開附表二。
這個稅是223.82開票的時候已經(jīng)交了,在填增值稅附表時,城市維護建設(shè)稅后面的增值稅稅額是不是填0?教育費附加和地方教育附加沒有繳納,這個需要填寫嗎?填實際繳納的百分之一的增值稅稅額吧?
季度銷售額30萬,可以免地方教育,教育附加不需要交。
我的超過了30萬季度開了63萬這個需要交了吧?
到的需要繳納的,你看一下計稅依據(jù),能自己填寫吧。
附加稅表里可以填,而且填0不成功,自動變回增值稅稅額了
不行,你這個地方教育教育附加需要填寫,不應(yīng)該填寫零。