你減免稅申報表里要填寫上面的*2%那個數(shù)據(jù)
您好,老師,可以幫我看一下是不是增值稅申報表填寫錯誤呢,本期我們沒有開專票,就用稅控盤開了含稅金額5000元的普票
老師,我們是個體戶,申報增值稅的時候季度沒有超過30W,只開1%的普票。然后減免稅款申報表那塊正常什么都不用填。但是通過不了。顯示以下信息。麻煩幫忙看看怎么回事唄
老師,請問一個問題,個體工商戶去稅務(wù)局代開專票,開了不含稅銷售額639499.82元,當(dāng)時在稅務(wù)局直接交了增值稅按一個點交了6395元現(xiàn)在季度申報,填報表又讓按3個點交,是我填錯了嗎?幫我看下
老師我一個個體工商戶上季度開普票1個點開了89700.專票開了19801.98不含稅銷售額,下圖一我填報的表格,圖二是我申報完成后提示我信息有誤,幫我看看是我報表填錯了嗎?
(湖北老師謝謝)請問老師。出現(xiàn)這個提示是表示申報有錯誤嗎?那按照他說的提示改的話圖二這個怎么填寫?。窟@個季度就開了一張22500元的稅率是1%普通發(fā)票。但是要填的話圖二我又不知道咋填寫
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對應(yīng)的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
減免申報表里填的是開專票2%稅額,普票的數(shù)據(jù)是沒有算的,這樣有問題嗎?
專票19801.98不含稅額,普票89700價稅合計,我填減免申報表只填的19801.98 2%的稅額
要按109501.98*2%這個算的,同學(xué)
這是稅務(wù)公眾號發(fā)的填報信息,我按這個填報的啊,
同學(xué),風(fēng)險就是那樣提示的,不然你過不去