你好,這個發(fā)票認(rèn)證抵扣了沒有?
你好老師,我想問問,我司小規(guī)模納稅人,這個季度的專票和普票在開票系統(tǒng)內(nèi)加上并未超過30萬增值稅,其中專票的增值稅以及其對應(yīng)的附加稅我已經(jīng)繳納了,為啥這個季度還是存在2505的增值稅了 這個是由什么原因引起的?
老師,建筑行業(yè) 開票后錢一直沒有收到,我這邊已經(jīng)繳納增值稅了,成本也已經(jīng)處理了,現(xiàn)在對方給我開具增值稅專票來給我,還備注了項目 這個票現(xiàn)在給我是不是也沒用
建筑行業(yè) 開票后錢一直沒有收到,我這邊已經(jīng)繳納增值稅了,成本也已經(jīng)處理了,現(xiàn)在對方給我開具增值稅專票來給我,還備注了項目 這個票現(xiàn)在給我是不是也沒用 之前的那個項目票我都開夠了,還是去年的的項目了 他昨天給我開來的那個項目的成本票 原來我從別的地方開了這個項目的成本票 現(xiàn)在這個他給我的這個成本票不就多了嗎
一般納稅人,收到對方開的增值稅專票,備注欄的項目名稱開錯了,因為是上個季度開的,已經(jīng)做了上個季度成本,這種情況,現(xiàn)在怎么處理?
增值稅專用發(fā)票開錯稅率,本來是1%,開成了3%,并且已經(jīng)繳納了稅款,現(xiàn)在已經(jīng)取回沖紅了,這個季度怎么報稅,才能把繳的3%的稅抵減。報表是填開票總金額的,稅率是自動1%的這種,開票總金額是抵減了,但是稅款抵減的不對啊
公司高新7月份到期,什么時候要申請復(fù)審,在哪兒申請復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
已經(jīng)認(rèn)證了,但是還沒有抵扣
開紅字信息表,然后 你抵扣就可以 銷售方開紅字發(fā)票
上個季度還沒有申報,我直接開紅字信息表后,把發(fā)票退回,重開。這樣這筆金額還能做上個季度的成本嗎?需要什么手續(xù)?
你好,你只能暫估,然后這個發(fā)票退回去,這個月紅沖暫估再做發(fā)票。
如果進(jìn)項稅沒有認(rèn)證,就只需要做暫估價,計入成本。發(fā)票退回重開就可以了?
對的,是的,是這么做的。l
暫估價是需要對方提供什么資料嗎?
你好,結(jié)算單有嗎?或者是完工進(jìn)度單?
是混凝土材料發(fā)票。讓對方提供送貨日期,數(shù)量,金額這樣的出庫單,可以嗎?
可以的,可以這么做的。