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老師,建筑行業(yè) 開票后錢一直沒有收到,我這邊已經(jīng)繳納增值稅了,成本也已經(jīng)處理了,現(xiàn)在對方給我開具增值稅專票來給我,還備注了項目 這個票現(xiàn)在給我是不是也沒用

2021-07-02 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 16:10

你好? 有用的。 你之前成本處理的是調(diào)增了嗎?

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快賬用戶4239 追問 2021-07-02 16:10

之前的那個項目票我都開夠了,

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快賬用戶4239 追問 2021-07-02 16:11

還是去年的的項目了 他昨天給我開來的那個項目的成本票

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快賬用戶4239 追問 2021-07-02 16:15

老師 還在不

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齊紅老師 解答 2021-07-02 16:20

? 你好。 1. 如果你成本發(fā)票夠了。 你 也沒有入賬這個成本 那你就不用就行了。??

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快賬用戶4239 追問 2021-07-02 16:21

原來我從別的地方開了這個項目的成本票 現(xiàn)在這個他給我的這個成本票不就多了嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-02 16:30

?你好? ? ? 你多了 不想入賬了? ?那就不用就行了。??

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你好? 有用的。 你之前成本處理的是調(diào)增了嗎?
2021-07-02
你好 ?這個發(fā)票可以用的?
2021-07-02
你好? ?你原來是不是調(diào)整了成本的? ?影響年報的所得稅的; 這個發(fā)票可以使用。到時你可以申請去調(diào)減處理的? ? ?
2021-07-02
如果你現(xiàn)在沒有別的項目在做的話,確實是多了。
2021-07-02
你好,可以紅沖紅,沖了之后你的增值稅就可以退回來。
2021-06-18
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