你好,當(dāng)時你是暫估的少了嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤10萬, 借利潤分配未分配利潤20萬,貸應(yīng)付賬款 匯算期交納稅調(diào)減10萬

企業(yè)適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,假設(shè)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年有筆10萬的費用多計了,現(xiàn)在做調(diào)賬分錄:貸:利潤分配_未分配利潤10,借:其他應(yīng)付款10.這樣對嗎?所得稅需要處理嗎?按道理相當(dāng)于18年多計了費用是要納稅調(diào)增的,這怎么體現(xiàn)?
老師,外貿(mào)企業(yè)與客戶銷售合同簽的是10萬美金,收匯也是10萬美金。然后報關(guān)單上申報銷售金額也是10萬美金,另外企業(yè)還支付了運費是13000美元。 請問這種的,是否可以記賬成: 出口時,借: 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個收入是報關(guān)單上金額減去運費的金額。 然后再做一筆支付運費時,借:銷售費用-運費 13000 貸:銀行存款 13000。 還是怎么處理更合適?
老師,23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費用(小企業(yè)會計準(zhǔn)則),補記分錄 借 利潤分配-未分配利潤 10萬 貸 其他應(yīng)付款 10萬 今年做匯算清繳的時候,是不是要修改22年年底的報表,管理費用金額增加10萬,未分配利潤減去10萬啊,然后匯算清繳的時候上傳修改后的報表是嗎?還是說今年不需要做分錄,直接修改報表啊?
老師,我單位小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年提銷售費用-運費10萬,今年來運費發(fā)票20萬,我先按20萬進銷售費用-運費,貸應(yīng)付賬款,然后再把去年10萬運費沖掉,借:利潤分配-未分配利潤10萬,貸:應(yīng)付賬款負(fù)10萬是這樣處理么
小規(guī)模納稅人,年終查賬,有一筆費用6萬,當(dāng)年沒收到票,會計做賬 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 這是發(fā)生在2017年,已經(jīng)超5年,這票也是收不回來的,今年這筆賬準(zhǔn)備銷掉,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以嗎
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
去年暫估100噸,今年來的發(fā)票有去年的100噸,還有今年1月的運費100噸,
你好,這個20是不是都是去年發(fā)生的,如果是的話,按照上面的來做。