你好,當(dāng)時(shí)你是暫估的少了嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤10萬, 借利潤分配未分配利潤20萬,貸應(yīng)付賬款 匯算期交納稅調(diào)減10萬
企業(yè)適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,假設(shè)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年有筆10萬的費(fèi)用多計(jì)了,現(xiàn)在做調(diào)賬分錄:貸:利潤分配_未分配利潤10,借:其他應(yīng)付款10.這樣對嗎?所得稅需要處理嗎?按道理相當(dāng)于18年多計(jì)了費(fèi)用是要納稅調(diào)增的,這怎么體現(xiàn)?
老師,外貿(mào)企業(yè)與客戶銷售合同簽的是10萬美金,收匯也是10萬美金。然后報(bào)關(guān)單上申報(bào)銷售金額也是10萬美金,另外企業(yè)還支付了運(yùn)費(fèi)是13000美元。 請問這種的,是否可以記賬成: 出口時(shí),借: 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個(gè)收入是報(bào)關(guān)單上金額減去運(yùn)費(fèi)的金額。 然后再做一筆支付運(yùn)費(fèi)時(shí),借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 13000 貸:銀行存款 13000。 還是怎么處理更合適?
老師,23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費(fèi)用(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則),補(bǔ)記分錄 借 利潤分配-未分配利潤 10萬 貸 其他應(yīng)付款 10萬 今年做匯算清繳的時(shí)候,是不是要修改22年年底的報(bào)表,管理費(fèi)用金額增加10萬,未分配利潤減去10萬啊,然后匯算清繳的時(shí)候上傳修改后的報(bào)表是嗎?還是說今年不需要做分錄,直接修改報(bào)表啊?
老師,我單位小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年提銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬,今年來運(yùn)費(fèi)發(fā)票20萬,我先按20萬進(jìn)銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),貸應(yīng)付賬款,然后再把去年10萬運(yùn)費(fèi)沖掉,借:利潤分配-未分配利潤10萬,貸:應(yīng)付賬款負(fù)10萬是這樣處理么
小規(guī)模納稅人,年終查賬,有一筆費(fèi)用6萬,當(dāng)年沒收到票,會計(jì)做賬 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 這是發(fā)生在2017年,已經(jīng)超5年,這票也是收不回來的,今年這筆賬準(zhǔn)備銷掉,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以嗎
因個(gè)人請假超兩個(gè)月,公司決定公司承擔(dān)的社保,由個(gè)人自己承擔(dān),員工繳納現(xiàn)金到公司,該怎么入賬,是沖減費(fèi)用成本嗎
老師,我是增值稅小規(guī)模納稅人,開發(fā)票按1開的,那2的稅率需要計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
8月的工資已在8月計(jì)提,但是有三個(gè)實(shí)習(xí)生的工資未計(jì)提,在9月報(bào)銷付款,需要補(bǔ)計(jì)提嗎
收到失業(yè)保險(xiǎn)基金怎么做賬
定期定額的稅務(wù)局不是自動報(bào)稅嗎,我?guī)滋柨?/p>
企業(yè)支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi),低于或者等于500元時(shí)是否需要代扣代繳申報(bào)個(gè)人所得稅?
請老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
預(yù)付員工租房3個(gè)月2萬元,應(yīng)該做預(yù)付賬款,然后分月攤銷,但是支付方式不是打給房東本人,而是打給員工,員工代繳,然后開票過來報(bào)銷,請問這種情況下,掛賬應(yīng)該掛房東名下還是怎么掛
老師庫存商品13種,加起來也不是700000,我到底是哪不對?
老師,庫存商品的本期發(fā)生額的貸方借方是怎么計(jì)算?我把所有庫品商品相加都得不出數(shù)來
去年暫估100噸,今年來的發(fā)票有去年的100噸,還有今年1月的運(yùn)費(fèi)100噸,
你好,這個(gè)20是不是都是去年發(fā)生的,如果是的話,按照上面的來做。