您好 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
老師,你好,我想問(wèn)一下我們開(kāi)房租發(fā)票給客戶(hù),客戶(hù)要求把電費(fèi)也開(kāi)給他,電費(fèi)的話大類(lèi)是選什么
老師請(qǐng)問(wèn)有個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)的銷(xiāo)售白酒的發(fā)票樣票嘛?開(kāi)電子普票貨物那里不知道寫(xiě)什么,稅率是1個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)一下,我開(kāi)了個(gè)體戶(hù)煙酒店,只賣(mài)酒,我準(zhǔn)備開(kāi)3萬(wàn)白酒電子普通發(fā)票給客戶(hù),今年1月份我也收到了供貨單位開(kāi)給我的5萬(wàn)紅酒普通發(fā)票,這樣我下個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)?
你好 老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)酒店給客戶(hù)開(kāi)全電發(fā)票 稅率什么的要怎么填寫(xiě)啊
老師好!問(wèn)下數(shù)電發(fā)票開(kāi)具中客戶(hù)信息分類(lèi)這個(gè)項(xiàng)目怎么填???填什么?
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會(huì),2023年劉東于6月10日匯入3萬(wàn)元本單位賬戶(hù),然后7月5日歸還其3萬(wàn)元,怎么做會(huì)計(jì)分錄?匯入時(shí)寫(xiě)捐贈(zèng),后者寫(xiě)歸還借款,這會(huì)計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過(guò)30萬(wàn)元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請(qǐng)問(wèn)哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買(mǎi)回來(lái)的材料說(shuō)是搞研發(fā)的,但是最終會(huì)大量成品產(chǎn)出賣(mài)錢(qián),那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
個(gè)體戶(hù)查進(jìn)項(xiàng)票在哪里查