同學您好,是的沒錯,要這樣的

我們單位派出一部分人去另外一家公司做前期服務培訓,人員工資由他家支付,但前期需要我公司代付,后期一次性又轉(zhuǎn)入我公司對公賬戶,請問這樣需要給對方公司開具發(fā)票么?
老師您好,我公司組織員工培訓,聘請外單位為我公司提供培訓服務和平時指導工作。請問老師,對方單位開給我公司的增值稅發(fā)票開票的稅目和內(nèi)容是什么才屬于合規(guī)票據(jù)?
老師您好,我單位主要給企業(yè)提供內(nèi)訓服務,請問我們外聘的老師在企業(yè)內(nèi)訓期間產(chǎn)生的住宿費(已開具6%的專用發(fā)票),我方是否能夠抵扣進項稅。雙方合同約定由企業(yè)支付總培訓費,我方承擔老師的各項支出。
老師 我問下教育培訓行業(yè)昨時請的老師這種支付他培訓費10000元,要讓對方去給我們開發(fā)票是不是開勞務發(fā)票 ,個人能開專票嗎
請問老師,我們組織培訓業(yè)務,聘請外部專家做培訓講師,是否需要讓對方去稅局代開發(fā)票給我司才合規(guī)?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
能不能直接在個稅系統(tǒng)替他申報個稅,就不需要對方代開發(fā)票了呢
同學您好,你好,可以的, 沒問題
老師你確定嗎?到底哪個方法更合規(guī)?
同學您好,代開合規(guī),不想開沒法才用后面這種