你好,業(yè)務(wù)來就可以,可以開成培訓(xùn)費(fèi)(可以是具體的名稱,例如行動(dòng)力課程培訓(xùn)費(fèi))
我公司租用甲公司的場地用于員工培訓(xùn),甲公司的經(jīng)營范圍有:教育咨詢服務(wù)和會(huì)議及展覽服務(wù)等,那么甲公司在開票時(shí)可以直接開會(huì)議服務(wù)費(fèi)嗎?另外我公司專門指定甲公司要聘請幾位老師對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和監(jiān)考,那么甲公司針對(duì)培訓(xùn)和監(jiān)考可以開具什么發(fā)票?還是會(huì)議服務(wù)嗎?
老師您好,我公司組織員工培訓(xùn),聘請外單位為我公司提供培訓(xùn)服務(wù)和平時(shí)指導(dǎo)工作。請問老師,對(duì)方單位開給我公司的增值稅發(fā)票開票的稅目和內(nèi)容是什么才屬于合規(guī)票據(jù)?
老師好,請問老師我們公司屬于服務(wù)公司,我們簽訂員工合同,把員工派遣到用工單位,用工單位把員工工資社保等款項(xiàng)打給我們公司,然后我們開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票給用工單位,并是我們?yōu)閱T工申報(bào)個(gè)稅,這樣的公司正規(guī)嗎?操作正確不?
員工報(bào)銷設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)除了發(fā)票以外還需要提供什么?主要是公司搞了一個(gè)培訓(xùn),要給培訓(xùn)完的人發(fā)放證書,所以找了一個(gè)地方設(shè)計(jì)制作證書,還制作了條幅,復(fù)印了資料等等,我是不是要入辦公費(fèi)?此外,這次培訓(xùn)還花錢請了一些老師,對(duì)方單位給我們開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我該入什么費(fèi)?除了發(fā)票沒有合同,金額都很小不到2000,我還需要什么作為原始憑證?
老師您好,單位是廣東的公司,給對(duì)方提供培訓(xùn)服務(wù),對(duì)方業(yè)務(wù)員問能否開具*教育輔助服務(wù)*服務(wù)費(fèi)或非學(xué)歷教育*培訓(xùn)費(fèi),我想問一下要根據(jù)什么來判斷能否開具這些發(fā)票,要注意什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),是否要跟稅務(wù)局報(bào)備開票明細(xì)?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
你好老師,請問一下**星號(hào)以前怎么填
你好,什么意思您是
你好是要怎么輸入*?