你好 意思你們是公司是算借用員工給對方公司。 你們簽訂了合同了 就需要你們開票出去給對方的。 是的 這部分是收入了 。 支付給員工工資你要做成本核算了。
我們單位派出一部分人去另外一家公司做前期服務(wù)培訓(xùn),人員工資由他家支付,但前期需要我公司代付,后期一次性又轉(zhuǎn)入我公司對公賬戶,請問這樣需要給對方公司開具發(fā)票么?
我想咨詢一個問題:就是我公司和另外兩家公司共同注資成立一家合資公司,因前期合資公司未注冊完成,發(fā)生的業(yè)務(wù)由我公司代為支付資金,涉及到合同及開票的業(yè)務(wù)也以我公司名義操作,現(xiàn)存在收到對方發(fā)票款及開具出去的發(fā)票款項(xiàng)都未結(jié)清,但領(lǐng)導(dǎo)要求我公司把相關(guān)債權(quán)債務(wù)全部移交合資公司,由他們自己處理,這樣的業(yè)務(wù)我們應(yīng)該有什么資料來做財務(wù)轉(zhuǎn)移支撐?需要怎樣完善財務(wù)手續(xù)?
@李老師丨答疑?老師,我們是一家保安服務(wù)公司,給一家勞務(wù)派遣公司陪標(biāo),結(jié)果我單位中標(biāo)了,那家單位沒有中,但我們又沒有對方單位需要的人才,那家勞務(wù)派遣公司有,之前也一直是他們在服務(wù),請問我們可以和那家勞務(wù)派遣公司簽訂派遣合同,他們派遣員工到我單位,我單位再把人派遣出去,這樣可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險
老師,請問勞務(wù)派遣公司剛接到一筆新增業(yè)務(wù),對方單位社保已繳納,但需我公司代發(fā)工資及代扣個人社保,對方要求我公司給他們開具含繳納社保金額的發(fā)票,他們付款時直接扣除單位社保,這樣處理可以嗎?
請問我公司是勞務(wù)派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費(fèi)200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務(wù)費(fèi)和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
我們和他家簽了工資代發(fā)協(xié)議,是不需要提供發(fā)票的,請問可以這樣操作么?
你好 你們實(shí)際是提供服務(wù)了 你們?nèi)〉昧耸杖?就要做收入繳納增值稅的 。 就算不開票 可以 。 但是你得報收入和增值稅的
這筆錢其實(shí)不屬于我們的收入,只是幫其他公司代發(fā)的,是否有其他辦法能符合規(guī)定又不需要上稅的?
你好 你們是勞務(wù)派遣的公司嗎 不是的話 沒有這個資質(zhì)本來就不可以這樣來操作的。 你們最好是有借用員工合同 開票報收入這樣合理點(diǎn)。
我們不是勞務(wù)派遣公司,只是因?yàn)閮蓚€公司都是同一種性質(zhì),那個公司新建立,所以只是我公司派人去幫忙
你好 那你們就簽訂合同 就是借用員工給別人 。 別人支付費(fèi)用 。你們開票或者不開票報收入處理 。 你們支付給你自己員工的做成本。這樣才合理。