您好,同學(xué),怎么沒有表4呢
老師,航天信息服務(wù)費(fèi)300元,需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,還有表四。以及主表23行填寫300。 如圖
航天服務(wù)費(fèi)報(bào)稅的時(shí)候填哪里?沒有表四,是不是直接填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里
航天信息服務(wù)費(fèi)300是填在增值稅減免稅明細(xì)表嗎?主表是反應(yīng)在主表哪一欄
老師,請(qǐng)問家具店購(gòu)買來擺樣的家具怎么計(jì)提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
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小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請(qǐng)問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤(rùn)分配-2024年終利潤(rùn),10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
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收到股東投資怎么做賬
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表四填哪里
截圖給我看下呢,同學(xué)
可以看到嗎
您好,同學(xué),填在序號(hào)1里面的
這個(gè)選最后一個(gè)其他嗎
您好,同學(xué),不需要?jiǎng)铀?,不是有增值稅技術(shù)維護(hù)費(fèi)嗎?
我不填,主表不顯示
也不顯示減免啊
主表自己填?
您好,同學(xué),是填在這張表里哦
把金額填在第一行即可
減免性質(zhì)代碼及名稱選擇什么
不是一張表?。∧@個(gè)填的是什么呢?
在“增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”行中,本期發(fā)生額列填入“280”即可哦,不需要?jiǎng)e的操作哦
不填減免表,主表帶不出來
不需要主表帶出來哦,就那張表就可以了,附表4即可
主表不帶出來,怎么減免的? 我的應(yīng)交稅費(fèi)并沒有減免啊
首先,航天服務(wù)費(fèi)不是填在增值稅申報(bào)表附表二,而是應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減情況表,同時(shí)在主表上填寫有第23欄的應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)月沒有應(yīng)交增值稅可以抵減的話,可以以后月份抵減. 增值稅申報(bào)表附表四:第一欄增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),第2列本期發(fā)生額填入發(fā)票金額,第4列實(shí)際抵減稅額填入抵減額(如應(yīng)繳增值稅少于抵減額,按應(yīng)繳金額填寫,差額可以下期再抵).
當(dāng)月不可以抵扣,下月才可以抵扣?
在你們網(wǎng)站搜的答案
本期實(shí)際抵減稅額那列填上就是的,可以抵減了,期末無余額
如果當(dāng)月不抵扣,不需要天減免表。當(dāng)月抵扣,填減免表。是這樣嗎
當(dāng)月不抵扣,那么本期實(shí)際抵減稅額那列填0,如果抵扣就填280數(shù)字