你好,300的這個(gè)全額抵扣不了的 看一下發(fā)票怎么給你開的,是一張發(fā)票300嗎?應(yīng)該是開280那個(gè)才對(duì)。
填寫增值稅及附加稅申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用),開票額季度不超45萬,我們這個(gè)季度實(shí)際開票9.5萬元,除了主表還需要填寫附表嗎,比如增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表用不用填寫,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表用不用填寫
金稅盤服務(wù)費(fèi)減免稅,是先填表四,然后增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,最后在主表的23行填寫嗎,主表沒有自動(dòng)跳出來減免金額,手動(dòng)填寫的可以嗎
老師,航天信息服務(wù)費(fèi)300元,需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,還有表四。以及主表23行填寫300。 如圖
老師好,本期體檢稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元,需要同時(shí)填寫附列資料四稅額抵減情況表和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎? 謝謝了
老師,你好!請(qǐng)問我這個(gè)月抵扣了稅控機(jī)服務(wù)費(fèi)280元,已在主表第23欄填寫,附表四也填寫了,還有增值稅減免申報(bào)明細(xì)表也填寫了,現(xiàn)在申報(bào)時(shí)說不通過,怎么辦?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
航信稅控盤服務(wù)費(fèi),專票,價(jià)稅合計(jì)300
那這個(gè)發(fā)票不能抵全額抵扣的,你問一下售后那邊吧。只能按照稅額抵扣。你需要認(rèn)證。
以前是280,現(xiàn)在漲價(jià)到300,
你在萬象軟件售后這個(gè)價(jià)格不一樣的,抵扣不了的。