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航天信息服務(wù)費(fèi)300是填在增值稅減免稅明細(xì)表嗎?主表是反應(yīng)在主表哪一欄

2024-01-08 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 08:10

你好,這個(gè)填入應(yīng)納稅額減征額這一項(xiàng)。

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快賬用戶7822 追問 2024-01-08 09:06

一定要發(fā)票當(dāng)年享受嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 09:07

你好,這個(gè)沒有的,你可以下一年。

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快賬用戶7822 追問 2024-01-08 12:15

賬先入管理費(fèi)用。到時(shí)候明年再掛到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅額,那申報(bào)也是明年做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-08 12:24

你好,是的,就是這樣子申報(bào)的時(shí)候抵扣。

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你好,這個(gè)填入應(yīng)納稅額減征額這一項(xiàng)。
2024-01-08
你好,300的這個(gè)全額抵扣不了的 看一下發(fā)票怎么給你開的,是一張發(fā)票300嗎?應(yīng)該是開280那個(gè)才對。
2023-01-10
您好,同學(xué),怎么沒有表4呢
2023-04-04
你好,可以全額抵扣,填主表的23欄,附表四,減免稅明細(xì)表的第一行。
2021-01-19
您好 填寫附表一未開具發(fā)票對應(yīng)6%稅率欄次
2022-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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