你好,這個(gè)填入應(yīng)納稅額減征額這一項(xiàng)。
老師,您好,請問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)交增值稅反應(yīng)在申報(bào)主表哪一欄?。刻畹姆?wù)的它沒反應(yīng)在主表上面
稅控服務(wù)費(fèi)增值稅申報(bào)表的主表應(yīng)填在哪一欄
金稅盤服務(wù)費(fèi)減免稅,是先填表四,然后增值稅減免申報(bào)明細(xì)表,最后在主表的23行填寫嗎,主表沒有自動跳出來減免金額,手動填寫的可以嗎
老師,航天信息服務(wù)費(fèi)300元,需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,還有表四。以及主表23行填寫300。 如圖
航天服務(wù)費(fèi)報(bào)稅的時(shí)候填哪里?沒有表四,是不是直接填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
一定要發(fā)票當(dāng)年享受嗎?
你好,這個(gè)沒有的,你可以下一年。
賬先入管理費(fèi)用。到時(shí)候明年再掛到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,減免稅額,那申報(bào)也是明年做嗎?
你好,是的,就是這樣子申報(bào)的時(shí)候抵扣。