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老師,請(qǐng)問下我們小規(guī)模按照1%開票的,申報(bào)小規(guī)模增值稅表彈出來免稅額是按照3%來的,這個(gè)差異賬上需要處理嗎?我們賬上是按照1%減免的分錄

2023-04-04 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 11:28

你好,這個(gè)不用賬務(wù)處理。

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你好,這個(gè)不用賬務(wù)處理。
2023-04-04
您好,這個(gè)的話,直接按照1%去寫就可以
2024-04-21
根據(jù)您提供的信息,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發(fā)票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報(bào)表上免稅銷售額是按照3%計(jì)算,那么入賬免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)該是按照發(fā)票上開具的1%稅率計(jì)算。 具體來說,您在入賬營(yíng)業(yè)外收入時(shí),應(yīng)該按照實(shí)際銷售收入和1%的稅率計(jì)算增值稅,然后將稅后金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應(yīng)繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)為99元(100 - 1)。
2024-01-25
小規(guī)模納稅人減按 1%開票時(shí),增值稅申報(bào)表上第 19 欄“應(yīng)納稅額”應(yīng)按照以下方式填寫: 1.?先計(jì)算不含稅銷售額:將開票金額除以(1+1%)得到不含稅銷售額。 2.?再計(jì)算應(yīng)納稅額:用不含稅銷售額乘以 1%得出應(yīng)納稅額,將這個(gè)應(yīng)納稅額填寫在第 19 欄。 例如,開票金額為 10100 元,不含稅銷售額 = 10100÷(1+1%) = 10000 元,應(yīng)納稅額 = 10000×1% = 100 元,在第 19 欄填寫 100 元。
2024-10-11
做賬的時(shí)候稅是按1%計(jì)算
2025-04-08
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