你好;? 不對哈; 你跨年了。 不走這個所得稅費用去做的; 你啥準則?
老師這個月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做?去年交的時候是先計提,借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳稅的時候借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
匯算清繳時候,企業(yè)收到退回的當年的所得稅時候 為啥是: 借: 所得稅費用 (紅字)貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅(紅字) 而不是: 借:銀行存款 貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 ?
老師,交企業(yè)所得稅的分錄, 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅10 貸,銀行存款10 如果匯算清繳退回企業(yè)所得稅的的分錄 借,銀行存款5 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅5 還是, 借,銀行存款5 借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅-5 老師退回的哪一個分錄正確
老師,去年公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,計提時借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 繳稅時,借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸: 銀行存款 請問老師們今年匯算清繳后退回的稅款如何做賬呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 這樣做對嗎?
老師,匯算清繳時,退回上年所得稅,是借銀行存款,貸營業(yè)外收入,還是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
我還沒弄。我只是看到了會計學(xué)堂馬婷老師的課件資料,有疑問。后來百度,也是這么說的。但是我還是有疑問。所以提問一下。那企業(yè)收到退回的所得稅,應(yīng)該怎么進行會計處理呢?
你好;? 你啥準則 ;我哦看看怎么來處理 這個科目? ?
小微企業(yè) 《小企業(yè)準則》
你好 ; 借銀行存款? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸利潤分配-未分配利潤??
那以前年度損益調(diào)整 是什么時候用呢? 所得稅費用 科目不用嗎?
馬老師,這個整理 ,沒看懂。特別是多繳的處理
你好; 企業(yè)會計準則 會用到 以前年度損益調(diào)整的 ; 所得稅費用是當年的 才用??
小微企業(yè) 是用本年利潤 利潤分配 這些是嗎?
那馬老師這個多繳的退回稅款處理是不是有點問題?
你好1;? ? ? ?這個老師怎么處理的; 截圖來看看??
已經(jīng)發(fā)給你了。在上面的聊天記錄里
對的哈; 企業(yè)會計準則 科目是這樣做的?
但是退回的時候不是借: 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 嗎?怎么是她這種呢,反過來了吧。
你好;? ?他是給你做了兩個情況 ;? ?一個是退稅 一個是補稅哈??
我知道呀。我指的是多繳要退稅這個。那還不是反了嗎?前面那個補稅的是這樣,沒錯呀。
你好;? 補稅分錄是對的 ;? 這個退稅這個? ?這筆分錄 不對哈??
是的撒,寫反了哈?
是的; 這個地方寫反了。? ??