發(fā)票名稱怎么開的?
請問老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額征稅,就是這個增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報表的首頁?
老師,我們是一般納稅人的商貿(mào)公司,本月開具了一張現(xiàn)代服務(wù)費的專票,那我在申報稅的附表一這個服務(wù)費的金額要填寫在什么地方,是第2行的應(yīng)稅貨物銷售額,還是第3行的應(yīng)稅勞務(wù)銷售的,或者是其他的地方?
請問老師,我這個月開了一張免稅的普票,金額2萬,我銷售的是貨物。開票為大米,我在貨物及勞務(wù)那欄里填不了數(shù)據(jù)。是不是就用填寫
請問老師,公司是小規(guī)模,開了一張服務(wù)費的發(fā)票 ,稅額是201元,為什么直接顯示在了貨物和勞務(wù)列了,這個專票的銷售額應(yīng)該填在哪里
公司營業(yè)執(zhí)照可以銷售貨物,但是稅種沒有核定貨物的稅種,貨物及勞務(wù)那一列填不了。然后因為是小規(guī)模納稅人沒有超30萬都是開的1個點的發(fā)票 我可以把開的銷售貨物的發(fā)票和勞務(wù)的發(fā)票金額全部填在服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
大類是服務(wù)的 這邊沒有發(fā)票看不到 如果就是開的服務(wù)類的 這個情況應(yīng)該怎么填啊
你把它刪除了,放到第二列里面就可以了。
看一下你里面的數(shù)據(jù)能修改吧。
為什么會出現(xiàn)這種情況啊
懷疑你的發(fā)票開的有問題
是不是選擇的勞務(wù)稅收編碼?
那如果是選錯了編碼 手動改能行嗎
你試一下的,看一下他能比對過來吧。
小規(guī)模的公司 ,有6000的開票,這個表怎么填
不是差額交稅的,不用填寫這里。
直接填寫主表嗎,主表里面的第一行的銷售額直接手填嗎
這個是普通發(fā)票嗎?如果是的話,只在第十欄填寫銷售額就可以了,免稅的稅額按照3%的來。
提示錯誤啊
免稅的稅額等于第九藍(lán)不含稅的銷售額乘以3%,你看一下你是不是用的1%。