在年報(bào)之前,這樣處理可以可以匯算清繳前扣除。
去年少計(jì)了費(fèi)用,今年2023年,做了一筆 借:以前年度損益調(diào)整, 貸銀行存款,這個(gè)以前年度損益調(diào)整 會(huì)在2022年的利潤表里面有體現(xiàn)嗎?是直接做一筆以前年度損益調(diào)整,在報(bào)表上調(diào)增或調(diào)減
老師你好,我們有筆租金和管理費(fèi)2022年12沒有進(jìn)賬,我在23年做賬是否:借:以前年度損益調(diào),貸:銀行存款,那這個(gè)以前年度損益調(diào)整是在今年匯算清繳調(diào)減嗎?
老師麻煩問下如果進(jìn)行2022年所得稅匯算清繳時(shí)如果2022年賬務(wù)中有以前年度損益調(diào)整,2023年也有以前年度損益調(diào)整,那我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理,謝謝
老師您好,我2023年支付2022年的租金,因?yàn)?022年忘記計(jì)提這個(gè) 費(fèi)用,2023年做這樣做賬借:以前年度損益調(diào)整20萬貸銀行存款20萬,借:未分配利潤—利潤分配20萬貸:以前年度損益調(diào)整20萬。是不是要在2023年匯算清繳調(diào)減?
老師,請問下24年有調(diào)22年與23年的賬,做了以前年度損益調(diào)整,那我們在做2023年匯算清繳的時(shí)候需要把以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的科目改的賬調(diào)整2022及2023年的年報(bào)及季報(bào)嗎?
老師,我公司是一般納稅人,對方公司要求稅點(diǎn)要加錢,3%是普票(另加3個(gè)點(diǎn)),13%是專票(另加10個(gè)點(diǎn)),按那個(gè)比較好
其他應(yīng)付款太多怎么平賬
個(gè)體工商戶開票金額由原來30萬元申請到80萬稅務(wù)上有什么變化嗎
老師,我申請?jiān)黾娱_票額度。肇慶合同超時(shí)未確認(rèn)。如何處理
老師只有銷售票,客戶都是幾個(gè)月或年底結(jié)賬,要怎么寫分錄
老師,對方給自己是不是只要開過發(fā)票不管專票普票,就可以在電子稅務(wù)局查到,不用挨個(gè)找對方要發(fā)票了吧?
老師,去年的發(fā)票今年直接入賬當(dāng)期費(fèi)用可以嗎?金額是44萬
請問暫估主營業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來,請老師詳解,幫我講解計(jì)算合并報(bào)表三個(gè)主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物就抵扣我們的采購成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說要按他們提供的固定成本價(jià)入庫,但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說明到財(cái)務(wù)群,以后這些問題財(cái)務(wù)不做解釋
我是否在2022年年報(bào)調(diào)減?
這個(gè)在匯算清繳之前能回來,發(fā)票已經(jīng)入賬了,不用調(diào)整,可以稅前扣除。
我的是23.1月的回來發(fā)票,也是23.1月才做的賬,分錄是否借:以前年度損益調(diào),貸:銀行存款,這個(gè)是否正確?另外做在以前年度員益調(diào)整,不需要做調(diào)減才可以扣除嗎?
我不是太懂
你是在匯算清繳之前做的這個(gè)就可以稅前扣除。
現(xiàn)在是在匯算清繳前做的啊,我先確定一下,首先我分錄有沒有錯(cuò),二是,我是否在2022年匯算清繳應(yīng)該怎么做?
你現(xiàn)在沒有做匯算清繳的,你這筆費(fèi)用可以在2022年匯算清繳前扣除。
就是正常填寫22年的。成本費(fèi)用就行了,不用納稅調(diào)整。
就是我在成本費(fèi)用那里+這筆費(fèi)用是嗎?然后分錄是這樣做是嗎?
是的,分錄就上面那樣做就對。
好的謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評。