您好 做技術(shù)的不是自己單位的員工么?員工的話可以做工資稅前扣除
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個(gè)問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個(gè)人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個(gè)人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
如果現(xiàn)在已經(jīng)有了公司,但是自身很難取得成本票,企業(yè)所得稅壓力大,就可以把一些缺乏成本票的業(yè)務(wù)外包給個(gè)人獨(dú)資企業(yè),那個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們嗎?
老師,我們是增值稅一般納稅人(銷售方),我們的客戶是小規(guī)模納稅人(購買方),那我們給他開專票,他不可以抵扣但是可以做賬做成本費(fèi)用,但是為什么我聽身邊的人說是小規(guī)模納稅人就一定得開普票,開普票不也是只能做成本費(fèi)用嗎,不是一樣的嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)做軟件(小規(guī)模納稅人),取得70萬收入,增值稅,所得稅是如何繳納的。如果按35%繳納經(jīng)營所得稅,得交20w多,要取得何種發(fā)票,或者費(fèi)用可以抵減所得稅呢?如果一起合作的自然人取代開普票或者專票,可以抵稅嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)做軟件開發(fā)(小規(guī)模納稅人),取得80w收入,除了日常一些費(fèi)用發(fā)票,取得成本發(fā)票的話,我們的成本就是人力(做技術(shù))是不是得要他們?nèi)ゴ_給我們,我們才可以遞減所得稅?是要專票還是普票呢?這樣的話,他們是不是也得自己繳納個(gè)稅了
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬