您好,這個最好是成本票的這個
小規(guī)模納稅人收取的普票是可以用做成本嗎?是否在繳納企業(yè)所得稅的時候也可以抵,如果沒有足夠的普票做成本,企業(yè)所得稅就要全額繳納
個人獨(dú)資企業(yè)做軟件(小規(guī)模納稅人),取得70萬收入,增值稅,所得稅是如何繳納的。如果按35%繳納經(jīng)營所得稅,得交20w多,要取得何種發(fā)票,或者費(fèi)用可以抵減所得稅呢?如果一起合作的自然人取代開普票或者專票,可以抵稅嗎?
個人獨(dú)資企業(yè)做軟件開發(fā)(小規(guī)模納稅人),取得80w收入,除了日常一些費(fèi)用發(fā)票,取得成本發(fā)票的話,我們的成本就是人力(做技術(shù))是不是得要他們?nèi)ゴ_給我們,我們才可以遞減所得稅?是要專票還是普票呢?這樣的話,他們是不是也得自己繳納個稅了
個人獨(dú)資企業(yè)做軟件開發(fā)(小規(guī)模納稅人),取得80w收入,除了日常一些費(fèi)用發(fā)票,取得成本發(fā)票的話,我們的成本就是人力(做技術(shù))是不是得要他們?nèi)ゴ_給我們,我們才可以遞減所得稅?是要專票還是普票呢?這樣的話,他們是不是也得自己繳納個稅了。這個人力是合作伙伴(自然人)不是本企業(yè)員工。
小規(guī)模納稅人銷售房產(chǎn),涉稅情況是如下嗎? 增值稅:以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除不動產(chǎn)購置原價或者取得不動產(chǎn)時的作價后的余額為銷售額,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。 增值稅附加:增值稅*12%。 企業(yè)所得稅:轉(zhuǎn)讓收入合并到當(dāng)期企業(yè)收入繳納企業(yè)所得稅,法定稅率為25%。 印花稅:按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)繳納印花稅,稅率為合同所載金額萬分之五。 土地增值稅:轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)取得收入減去扣除項目后作為增值額計算土地增值稅。
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財務(wù)年報和工商年報是根據(jù)去年十二月份的報表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實收資本能大于注冊資本嗎?比如實收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時,可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計算累計減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎