你好,需要的修改一下的,把它改成9萬。
老師,請問下個體工商戶核定征收是不是每個月按核定額或者按實際開票金額報稅就行了呀?如果每月核對額是4萬,實際銷售收入是500萬,開票金額15萬以內(nèi)/月,對公戶收款超過4萬的,按哪個金額申報呢?電子稅務(wù)網(wǎng)上每次打開申報表,開票金額自動填寫在申報表上了,是不是直接點申報就可以了,未開票收入需要申報嗎?另外租賃收入要申報嗎?
老師,個體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實際開票額為112584.4元,超了一千多,申報系統(tǒng)已經(jīng)自動申報完了,我需要按實際開票金額更正申報嗎?是不是實際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
老師,個體戶核定征收納稅人,申報表上自動出現(xiàn)11欄數(shù)據(jù)是稅局給核定的,我實際開票的不含稅收入金額小于核定金額,需要改成實際的不含稅收入金額嗎? 打比方我核定金額10萬,申報系統(tǒng)自動顯示10萬,我實際開票9萬,申報表要改成9萬嗎
老師,我們是個體戶,核定征收,系統(tǒng)都是自動生成報表,可是報表里的銷售額和實際開票金額不符,我點更正申報,好像不行,這個應(yīng)該怎么處理呢?需要去納稅大廳辦理嗎?
老師,幫我看看,這個個體戶增值稅一進來就顯示已申報不讓修改,是不是核定21萬的意思,可是一季度實際開票不含稅金額是254950.49元,那我這個開票金額怎么辦,是要更正申報嗎,這個數(shù)填哪行
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
老師,增值稅我申報完了。再請假一下,之前稅局都自動申報增值稅和個稅,現(xiàn)在需要自己報,個稅申報頁面怎么找啊
你好,這個應(yīng)該修改不了吧,電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有作廢申報。