您好,要更正申報(bào):電子稅務(wù)局—【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【申報(bào)錯(cuò)誤更正】,選擇相應(yīng)的所屬期,點(diǎn)擊查詢后選擇要補(bǔ)申報(bào)的增值稅報(bào)表 定額但未達(dá)30萬(wàn) 將對(duì)應(yīng)所屬期的自開普票季度銷售額填在第11欄次
老師,個(gè)體戶核定征收,核定每月37100元,季度就是111300元,這個(gè)金額以下什么稅都不交是吧?現(xiàn)在2022年10-12月實(shí)際開票額為112584.4元,超了一千多,申報(bào)系統(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)申報(bào)完了,我需要按實(shí)際開票金額更正申報(bào)嗎?是不是實(shí)際也還是什么稅都不用交呢?謝謝
老師,幫我看看,這個(gè)個(gè)體戶增值稅一進(jìn)來(lái)就顯示已申報(bào)不讓修改,是不是核定21萬(wàn)的意思,可是一季度實(shí)際開票不含稅金額是254950.49元,那我這個(gè)開票金額怎么辦,是要更正申報(bào)嗎,這個(gè)數(shù)填哪行
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)增值稅減免申報(bào)表填得對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人,24年一季度就開了一張普票,金額39603.96,稅額是396.04,幫我看看這個(gè)報(bào)表是不是這樣填的?
老師,一個(gè)個(gè)體戶,去年12月開了一張發(fā)票20萬(wàn),可是后面業(yè)務(wù)沒做成,年初沖紅了,然后發(fā)生業(yè)務(wù)開了15萬(wàn)的發(fā)票,結(jié)果整個(gè)1季度就是顯示開票合計(jì) -5 萬(wàn)元,由于是核定征收,系統(tǒng)已經(jīng)按核定金額自動(dòng)申報(bào),我這邊還需要手動(dòng)修改嗎,自動(dòng)申報(bào)核定數(shù)為9萬(wàn),我實(shí)際 -5萬(wàn),比核定數(shù)小,是不是就不用修改了?
老師,個(gè)體戶是定期定額申報(bào)的,核定是1萬(wàn)5一個(gè)月的,一共是季度是45000,這樣我一共開票開了3萬(wàn),那么需要更正申報(bào)增值稅和定期定額所得稅嗎?
新公司注冊(cè)完成,營(yíng)業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實(shí)際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請(qǐng)問(wèn)老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬(wàn),那我本身這一年要交100萬(wàn)的所得稅,那我利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬(wàn)?還是100-5=95萬(wàn)?
董老師 有問(wèn)題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
那還有定期定額自行申報(bào)表原來(lái)表中自動(dòng)21萬(wàn),現(xiàn)在計(jì)稅依據(jù)是不是也要改成254950.49
您好,是的,我們超過(guò)定額按實(shí)際銷售金額申報(bào)