具體的是哪一個報表的。
老師企業(yè)所得稅以前年度虧損是季報的時候填還是匯算清繳的時候填
所得稅匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬,我想咨詢所得稅匯算清繳的年報需要按照調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額填表嗎?還是按照賬上的報表填寫?謝謝
老師,工商年報填寫的時候是資產(chǎn)信息是按照企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整之后的資產(chǎn)負(fù)債表填寫,還是去年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表填寫啊
填報企業(yè)所得稅年報匯算清繳的時候 按照報表的借方填還是貸方填
老師,麻煩問下企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我職工福利費(fèi)貸方是3萬,借方是2萬,我報企業(yè)所得稅賬載金額和實際發(fā)生額的時候怎么填報呢?
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃?xì)獍l(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔(dān)的契稅部分能不能計入扣除成本中
增值稅加計抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎, 因為我們本月采購進(jìn)賬勾選,要下個月才報關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計79702.20元,車輛購置稅7053.29元計入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝
老師好,組價不是應(yīng)該關(guān)稅?1+關(guān)稅稅率嗎?這個怎么直接÷?
老師 是科目余額表 工會經(jīng)費(fèi)本年借方是6275貸方是6239 匯算清繳的填借方還是貸方
賬的金額填寫貸方,稅收金額實際金額填寫借方。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。