您好, 沒(méi)問(wèn)題 這個(gè)可以的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是200萬(wàn),在成立起初由公司兩股東存入,然后又把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到其他人賬上了,當(dāng)時(shí)在做憑證時(shí),沒(méi)有把200萬(wàn)做實(shí)收資本,而是掛往來(lái)賬(是按股東要求)?,F(xiàn)在我們想把掛往來(lái)這200萬(wàn)轉(zhuǎn)為投資款,這樣可以嗎?
公司老板向銀行借款以跟公司簽合同的名義借款70萬(wàn)裝修款,然后轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù)上,現(xiàn)在他要求我把這70萬(wàn)退回給他個(gè)人,然后另外確認(rèn)70萬(wàn)的收入當(dāng)做把這筆款清了,這樣可以嗎?
老師,我們公司2006年注冊(cè)的時(shí)候,實(shí)收資本是550萬(wàn),當(dāng)時(shí)是實(shí)繳制,公司當(dāng)時(shí)注冊(cè)的時(shí)候打進(jìn)去550萬(wàn),幫我們注冊(cè)的財(cái)務(wù)公司過(guò)后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊(cè)時(shí):借:銀行 550萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 550萬(wàn),轉(zhuǎn)出去的時(shí)候沒(méi)有記賬,銀行賬戶(hù)一直掛著銀行存款550萬(wàn),因?yàn)楣敬蛩阕N(xiāo)了,后來(lái)我在2014年的時(shí)候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬(wàn),貸:銀行 550萬(wàn),把銀行存款做平了,因?yàn)榭紤]要注銷(xiāo),我聽(tīng)其他同行財(cái)務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬(wàn),做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時(shí)候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬(wàn)的款項(xiàng),會(huì)有問(wèn)題嗎?
法人存錢(qián)2萬(wàn)進(jìn)銀行,然后又把2萬(wàn)轉(zhuǎn)出給一個(gè)公司**,過(guò)段時(shí)間公司**轉(zhuǎn)回來(lái)2.4萬(wàn),多余的0.4萬(wàn)可以當(dāng)做營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,法人走銀行貸款200萬(wàn)用于公司經(jīng)營(yíng),這筆錢(qián)銀行讓法人以個(gè)人名義貸款出來(lái)的,然后200萬(wàn)銀行打給供貨商,供貨商把200萬(wàn)轉(zhuǎn)給法人個(gè)人,法人個(gè)人再把錢(qián)轉(zhuǎn)給公司帳上,然后每個(gè)季度扣利息,是從法人個(gè)人賬戶(hù)上扣,這個(gè)利息開(kāi)公司發(fā)票的話(huà),可以入公司賬嗎?
關(guān)于印花稅二季度的沒(méi)交,現(xiàn)在三季度能補(bǔ)上嗎?稅務(wù)局未核定此稅種
老師,那我紅沖2024年的賬務(wù)借銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款紅字就行了
老板向個(gè)人租的房子,每月租金7000,用于老板住宿,能入公司賬嗎?而且沒(méi)有發(fā)票
老師我想算458萬(wàn)從2017年3月3日到2025年8月31日的總利息是多少錢(qián),
一般納稅人是不查詢(xún)電子稅務(wù)平臺(tái),看進(jìn)項(xiàng)票多少,打印出來(lái)此賬,不是付款時(shí)再做賬?
我們的客戶(hù)。通過(guò)掛靠B公司出保險(xiǎn)費(fèi)。保險(xiǎn)公司把返點(diǎn)打到B公司公賬賬戶(hù),然后我們想拿回這個(gè)返點(diǎn),就要開(kāi)發(fā)票給B公司對(duì)嗎?
老師保險(xiǎn)核基現(xiàn)在歸稅務(wù)管了,如果新入職員工首月工資高于平時(shí)工資可以按平時(shí)工資保險(xiǎn)核基嗎?
權(quán)益法下的長(zhǎng)投涉及的遞延收益是什么
老師,開(kāi)出的是信息服務(wù)費(fèi),咨詢(xún)費(fèi)的話(huà),進(jìn)項(xiàng)需要取的啥票
請(qǐng)問(wèn)銀行里有未付款成功的款,一出一退回,是不是可以不用做賬?
申報(bào)稅的時(shí)候,是當(dāng)做未開(kāi)票收入,一起申報(bào)是不是
你沒(méi)說(shuō)是需要一起申報(bào)的。
我這不是再問(wèn)你嗎
多余的0.4萬(wàn),不用申報(bào)嗎
抱歉,敲錯(cuò)了,是一起按照未開(kāi)票收入申報(bào)的
2.4萬(wàn)一起申報(bào)未開(kāi)票收入嗎,可是有2萬(wàn)是原來(lái)就是公司的錢(qián)
就是你的差額申報(bào)的
好的 我知道‘了
嗯,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您