可以的,可以這么做。
老師,今年二月份補(bǔ)繳了去年四季度的印花稅,在申報(bào)工商年報(bào)的時(shí)候,補(bǔ)繳的印花稅,需要填到(資產(chǎn)狀況信息)納稅總額里面嗎?
印花稅2022年第四季度少交了,我今年可以計(jì)提的時(shí)候把差額補(bǔ)上再補(bǔ)繳嗎?
老師,如果22年匯算清繳時(shí)的虧損彌補(bǔ)表中結(jié)轉(zhuǎn)了17萬(wàn)可以用來(lái)彌補(bǔ)虧損。今年第四季度預(yù)估盈利6萬(wàn)。在第四季度需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
老師,23年第四季度的印花稅沒(méi)有計(jì)提,今天才剛補(bǔ)交上,印花稅342.97元,滯納金9.75元,我該怎樣處理業(yè)務(wù)?還要調(diào)整23年第四季度的報(bào)表嗎?
2023年第四季度印花稅為做計(jì)提計(jì)入2023年12月稅金及附加中,2024.01月繳納時(shí)候補(bǔ)計(jì)提了,那現(xiàn)在需要改嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我現(xiàn)在自己補(bǔ)繳比較好還是等稅務(wù)查出來(lái)比較好。
稅務(wù)局不查沒(méi)有關(guān)系,如果一旦查的話,你們待會(huì)需要補(bǔ)交稅款的。
那我2023年第一季度直接計(jì)提的時(shí)候補(bǔ)交差額這樣稅務(wù)會(huì)認(rèn)可嗎?
稅務(wù)局肯定不認(rèn)可的,嚴(yán)格來(lái)說(shuō),你們需要交滯納金的。