對的是的,開通了就要一直交下去。

老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢,然后在這個基礎(chǔ)上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現(xiàn)了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應(yīng)付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業(yè)費用,財務(wù)費用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分?jǐn)倖?,但是這個房租分?jǐn)?。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分?jǐn)?,就是把這個。
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師您好 我們,公司有一個一般戶一直就沒有備案,然后公司在網(wǎng)上賣東西之后那個收入應(yīng)該都轉(zhuǎn)到一般戶里了,然后提出來了,這個一直就沒有背呀,嗯,然后但是呢,我們那個基本戶每年都會開一期發(fā)票,嗯,每年開一次,嗯,這個為什么開這個發(fā)票呢?是因為我們公司在天貓網(wǎng)上買東西,然后那個嗯顧客們買東西的時候會用天貓積分來抵金額,然后呢天貓商城就讓我們這個公司每年嗯給天貓公司開票,其實就是這個天貓積分的這個吧金額,但是發(fā)票上寫的是防塵面罩,不是積分,所以我們這個,發(fā)票沒有進項,也不會銀行流水到賬,我就是不知道這個這筆業(yè)務(wù)這個分錄該怎么做,以前我都是現(xiàn)金收入做的這樣的還交了好多的這個嗯工會經(jīng)費就是做人工工資嘛,低所得還交了好多的工會經(jīng)費和所得稅
老師66歲能當(dāng)法人嗎
歺飲企業(yè),一般納稅人,取得水果和蔬菜的免稅發(fā)票,這種法票屬農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎是否可以計算按9%抵扣進項稅額
購買建材一批,用于修繕職工食堂,價款為20008元,稅款為2600元。這個稅款屬于進項稅嗎?要進行進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,客戶把之前我司銷售的產(chǎn)品退回來22000元,我司還有18000元的產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶但是未開發(fā)票,客戶已經(jīng)是破產(chǎn)的狀態(tài),我們準(zhǔn)備起訴他,協(xié)商后最終退產(chǎn)品抵貨款,這種情況應(yīng)該怎么處理?考慮稅務(wù)風(fēng)險
公司是一般納稅人,這個月開了一張專票,因之前還有進項留抵,這張專票能抵嗎,要交稅嗎
想了解一下,出口視同內(nèi)銷和免稅的情況 1.小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 2,小規(guī)模納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 3一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,已經(jīng)收匯,但是無法取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅? 4.一般納稅人,做了出口免稅備案,出口非禁止和0稅率商品,無法收匯,已經(jīng)取回成本發(fā)票,是需要視同內(nèi)銷還是可以免稅?
如何區(qū)分是按工資申報還是按照解除勞動合同一次性賠償金申報
截止第二季度我們開票收入是476萬,10月份開具86萬的發(fā)票,那么超過500萬,系統(tǒng)會從什么時候算成一般納稅人
老師你好,你好 現(xiàn)在還能開這種發(fā)票嗎,個體能開增值稅發(fā)票?能開的話按幾個點交稅?
請問一下老師,我收到的專用發(fā)票備注欄里購買方地址錯誤,這個備注的地址是以前的地址,去年就已經(jīng)變更了地址了,這個發(fā)票需要重開嗎,可以抵扣嗎