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老師,請問合作社收到項目資金,當(dāng)時是計,借:銀行存款 貸:應(yīng)付款-項目資金。現(xiàn)在把這筆錢用來買項目需要的農(nóng)資物品,分錄應(yīng)該怎么寫呢?

2023-03-29 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-29 17:31

借? 庫存商品/材料等,貸銀行?

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快賬用戶5157 追問 2023-03-29 17:32

但是但是應(yīng)付款那里金額沒有沖減掉啊

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齊紅老師 解答 2023-03-29 17:34

您的意思用專項這個錢來買東西嗎?

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快賬用戶5157 追問 2023-03-29 17:36

是的、這筆是項目資金

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快賬用戶5157 追問 2023-03-29 17:52

直接計借:庫存物資 貸:銀行存款,應(yīng)付款那里沒有 沖減掉有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 18:01

 專項應(yīng)付款的會計分錄   實際收到專項撥款時   借:銀行存款   貸:專項應(yīng)付款—**項目    撥款使用時   借:在建工程   貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款   項目完成后,形成資產(chǎn)部分   借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)   貸:在建工程—**項目   同時   借:專項應(yīng)付款—**項目   貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入   未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后   借:專項應(yīng)付款—**項目   貸:管理費用   撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的   借:專項應(yīng)付款—**項目   貸:銀行存款?

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借? 庫存商品/材料等,貸銀行?
2023-03-29
你好,實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款-**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程-**項目 同時 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款-**項目 貸:銀行存款
2020-09-30
借:其它應(yīng)付款 265952 貸:銀行存款?265952
2023-10-17
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-02-21
你好,同學(xué)。 要的,要轉(zhuǎn)專戶處理的。 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款
2021-01-10
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