您好,直接計入管理費用-辦公費

您好!我這有一家公司的帳,實在讓人頭疼,不知道該怎么處理,餐飲外包的,所有到手的錢在私戶里面,(原材料不用我們采購,我們分營業(yè)額的20%),客人消費,我們需要給客戶開發(fā)票,,對公賬戶一分錢沒有,發(fā)票開了我就必須要做賬,感覺怎么做怎么都不對,求方法
去外地采購了一件辦公用品,幾百塊錢手撕票,還有一張餐飲發(fā)票,入什么費用?
郭老師@郭老師@郭老師 老師請問一百多塊錢的餐飲發(fā)票 就是在周邊的地點 然后有很多張 這種情況計入招待費還是福利費啊 我們是代理記賬公司給別人做賬 老板也不清楚計入什么適合 讓我們看著來 計入什么對企業(yè)有好處啊 @郭老師
老師請問一百多塊錢的餐飲發(fā)票 就是在周邊的地點 然后有很多張 這種情況計入招待費還是福利費啊 我們是代理記賬公司給別人做賬 老板也不清楚計入什么適合 讓我們看著來 計入什么對企業(yè)稅務方面有好處啊 @郭老師@郭老師 @郭老師
老師,請教一個問題,一個公司之前的賬是代賬公司做,好多購買的日用品(明顯是購買的家庭用品)和購買的8000多元的兩部手機,代賬公司都入福利費之類的,還有購買的大幾千的煙和餐飲票都入了招待費,這樣明顯不合理,這些不合理的賬怎么處理
老師紅字發(fā)票,是不是點"紅字信息確認單錄入"選擇開錯的發(fā)票,老師,上面顯示沖紅原因是"開票有誤",確認即開票是"否",狀態(tài)是"無需確認",開具狀態(tài)是"未開具"老師我還要不要點"去開票"這個操作?
發(fā)票作廢3次了,這回又要作廢176多萬的發(fā)票,這個再開就第4次了,又事?
企業(yè)所得稅年報納稅調(diào)整增加額要做賬嗎
郭老師,我們10月沖減一張之前月份的進項發(fā)票,稅額轉(zhuǎn)出來,我要怎么做賬
請問客戶在平臺用個人賬戶付款買東西,但是開發(fā)票是公司可以嗎?
郭老師接,我們做工程項目,主材料只有一點,大部分是人工,還有一點輔材,我們能開3個點多簡易計稅發(fā)票嗎
工程內(nèi)賬核算一個工程利潤空間,建賬科目都怎么建能直接出來利潤空間
老師您好 我今年暫估成本 到明年5月收到暫估發(fā)票 收到的發(fā)票是怎么處理 收到發(fā)票是做到今年還是做到明年5月賬目
補交去年的所得稅,需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的未分配利潤嗎
老師,果蔬干的開票內(nèi)容大類是什么?比如水果干、蔬菜干、脫水那種
餐飲票放里面就好,我準備入差旅費的,可以嘛?
這個也是可以的,沒問題