你好,你看下是你當地的嗎?當地的福利費招待費都行,金額不大的,你可以再做做福利費吧??匆幌滤母@M超標了沒有,如果是異地的話,你看一下有沒有出差的住宿費,坐車費。
你好,老師 我想問一下我們是建安業(yè),我們公司成立一年多了,然后之前的賬務都是記的流水,那現在我從新用軟件建賬我的內賬是不是要結合外賬來做啊,因為交的增值稅等這些都要跟著外賬的來對嗎?然后就是由于很多的開支都是沒有發(fā)票的,沒法計入外賬中,那這樣我外賬的利潤也就高了 所得稅也多了對嗎? 那跟我內賬所算出來的所得不一樣,這種怎么辦 我做賬過程中需要考慮外賬嗎?
老師,我們公司是一個小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務調整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方,可是廠家說做一個三方協(xié)議就好,還說廠家請來的財務做過很多企業(yè)整合,稅務上不會有問題,這種事情稅務上真的會認可嗎?好擔心啊,現在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師您好,我去年畢業(yè)做的內賬會計,今年我重新找了個會計的工作,是一家零售行業(yè),老會計跟我交接不清爽就走了,然后老會計說公司沒有外賬(讓我們自己看著辦,和老板商量),(①然后公司基戶轉款給老板個人的款項特別多,老會計是計入到內賬管理費用——老板的科目里面…②公司開票也是存在一些問題和隱患……③坐支現金的情況也是很多……)現在我不知道該怎么辦自己經驗各方面也還欠缺?內賬也是亂的不行,財務系統(tǒng)登賬也是不連續(xù),亂的一塌糊涂,每月余額都對不上…我現在不知道還有沒有必要繼續(xù)留在這個公司呆下去,我怕風險太大了……
郭老師@郭老師@郭老師 老師請問一百多塊錢的餐飲發(fā)票 就是在周邊的地點 然后有很多張 這種情況計入招待費還是福利費啊 我們是代理記賬公司給別人做賬 老板也不清楚計入什么適合 讓我們看著來 計入什么對企業(yè)有好處啊 @郭老師
老師請問一百多塊錢的餐飲發(fā)票 就是在周邊的地點 然后有很多張 這種情況計入招待費還是福利費啊 我們是代理記賬公司給別人做賬 老板也不清楚計入什么適合 讓我們看著來 計入什么對企業(yè)稅務方面有好處啊 @郭老師@郭老師 @郭老師
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教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
福利費是按工資的14%抵扣所得稅,超沒超過這個標準?
當地消費的老師 相當于我們可以在這個月工資總額的14百分之%稅前扣除 還是一年工資總額的14百分之%扣除
這個是一年所有職工的工資的14% 是你的福利費,也是總的福利費。
老師那么業(yè)務招待費呢 可以扣除多少 比例多少
招待費按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣。