開錯(cuò)的發(fā)票還是需要紅沖的??缭碌目梢约t沖。
老師 跨月紅沖的發(fā)票,當(dāng)月是否還需要做賬了?(小規(guī)模納稅人,11月開票,12月紅沖部分發(fā)票)?
小規(guī)模納稅人,發(fā)票開錯(cuò)紅沖重新開,需要做賬嗎
6月開的紙質(zhì)普票,8月在稅控盤作廢重新開具就可以了?小規(guī)模納稅人,相當(dāng)于跨季度了
小規(guī)模納稅人,紙質(zhì)版普票,跨月重開發(fā)票,已重新開發(fā)票,尚未做紅沖,還可以做跨月紅沖嗎?
跨月的專票,銀行名稱寫錯(cuò),對(duì)方也沒有認(rèn)證,對(duì)方要求紅沖重新開!我司必須取回紙質(zhì)發(fā)票后再紅沖開具嗎?還是可以不讓對(duì)方退回紙質(zhì)發(fā)票?
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實(shí)收資本10萬(wàn),實(shí)際認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,這個(gè)第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問(wèn)的是分別多少金額?答案就一個(gè),我算出來(lái)的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個(gè)季度30萬(wàn)的免增值稅銷售額,可以頂額30萬(wàn)去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會(huì)計(jì)處理,需要哪些附件
老師:我想問(wèn)問(wèn),以前年度折舊計(jì)提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補(bǔ)稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號(hào)
申報(bào)個(gè)稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資呢
老師你好。我想問(wèn)一下。我們24年的年終獎(jiǎng)計(jì)提并繳納了個(gè)稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)我要進(jìn)行社保申報(bào)繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)
已經(jīng)重新開發(fā)票了,只需要做紅沖就可以了對(duì)嗎
紅沖是 負(fù)數(shù)發(fā)票填開? 就可以了? 對(duì)吧
稅務(wù)ukey版? 已經(jīng)重新開發(fā)票了,只需要做紅沖就可以了對(duì)嗎
是的,這樣處理是對(duì)的。
負(fù)數(shù)填開,上面有4個(gè)選擇, 1,銷貨退回,2,開票有誤,3,應(yīng)稅服務(wù)中止,4發(fā)生銷售折讓 這次原因是發(fā)票填寫錯(cuò)誤, 按上面4種,選擇2 這里有沒有什么要求,必須怎么選擇? 或者填寫負(fù)數(shù)后就算是把這張發(fā)票作廢了,別的也不用填寫了,是嗎?
你好??,2,開票有誤? ? 這 是開紅字發(fā)票 不是作廢? ?你填寫完開出來(lái)紅字發(fā)票就可以了
好的謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!
填寫后 又一個(gè)顯示負(fù)數(shù) 又要使用一張發(fā)票 打印出來(lái)是嗎?
你好 是的 打印來(lái)發(fā)票?
打印好了,算是沖紅,作廢完成了 不做別的填寫了 對(duì)吧
不需要其他操作的。賬上做一筆負(fù)數(shù)分錄,別忘了。