你好不需要填寫不調(diào)整

老師,就是我們公司借了150萬給老板的朋友的公司,現(xiàn)在我們老板說他們公司要把本金還給我們,利息也要給我們,那這個都要補(bǔ)充什么原始憑證呢,一個借款合同,還有就是我聽過課,說那個利息不超過銀行同期,同類貸款利率就可以企業(yè)所得稅稅前扣除,那我們這個利息就按銀行的利率算了,那他們給我們的利息這部分要不要我們給他們開發(fā)票呢?
老師你好,我公司有貸款利息,銀行也給我開發(fā)票了,我在匯算清繳5000那張表里的利息支出是不是就填賬載金額就可以了
老師,匯算清繳里的利息支出,我們有比車貸,對方是世紀(jì)偉邦融資租賃深圳有限公司,利息也做到賬里了,現(xiàn)在利息支出該填多少呢,可以全額扣除嗎,他屬不屬于金融機(jī)構(gòu)呢
老師,匯算清繳里的利息支出,我們有比車貸,對方是世紀(jì)偉邦融資租賃深圳有限公司,利息也做到賬里了,現(xiàn)在利息支出該填多少呢,可以全額扣除嗎,他屬不屬于金融機(jī)構(gòu)呢
老師,別人公司貸款1000萬給我們公司用。我們每個月支付利息。這個利息我們打給貸款的公司,他們打給銀行。我和他貸款公司直接只有一張銀行給他們的利息回單收據(jù)。我們拿復(fù)印件。開不了發(fā)票。這會我把這筆利息做到在建工程是不是不可以?
老師這個表彌補(bǔ)虧損是不是錯了?這個數(shù)據(jù)都是填年報自動的,當(dāng)時是不是需要手動填一下?
可以把購買的超過2000元的設(shè)備定為耗材嗎
老師你好,想咨詢一下,我們學(xué)校開具學(xué)宿費(fèi)發(fā)票后,收到了義務(wù)教育補(bǔ)貼,這部分要在學(xué)費(fèi)中減掉,那我開具紅字發(fā)票的時候需要怎么處理怎么開具義務(wù)教育補(bǔ)貼金額的紅字發(fā)票
工會經(jīng)費(fèi)是不是可以不申報,不是強(qiáng)制的?老師
公司的股東在失信被執(zhí)行人名單里能注銷么?
小規(guī)模納稅人增值稅有啥優(yōu)惠政策嗎,增值稅率具體是多少?
企業(yè)所得稅季報填寫應(yīng)付職工薪酬的意義是什么?小微企業(yè)不報期間費(fèi)用表的,個稅少于成本費(fèi)用的會有什么影響?
接受捐贈機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時沒做財務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會計分錄,怎么做? 會計利潤是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊個自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
管家婆工貿(mào)版系統(tǒng)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)需要分配到對應(yīng)的材料里,請問先計入那個科目,后期在進(jìn)行分?jǐn)?/p>
老師,那這個利息支出指的是什么呢?
你好,需要納稅調(diào)整的。
不允許抵扣的,或者是之前少抵扣的。
老師你好,如果我公司貸款買了一個車,其中一部分貸款利息4S店不給開發(fā)票,那我是不是就要在這里填列金額納稅調(diào)增
對的,是的,是這么做。
老師,你好如果對方23年年初給我開了利息發(fā)票,但是2022年賬面計提的時候我多計提了1000多,那這里是不是要填列金額調(diào)增,我在23年1月份賬里沖紅了多計提的1000多利息,那個方法更好呢!
是的,沒有其他的方法。
老師,那我是選擇填表調(diào)增1000多,還是23年1月沖紅1000多,金額不大,是不是第二種方法也可以
可以的,可以的,可以這么做的。
老師你好,5000這張表里的利息支出就是發(fā)生了有發(fā)票正常入賬了就不用管他,如果未開發(fā)票,但賬面上計提了,或者多計提少計提都要在這里填列金額納稅調(diào)增?
對的,是的,是這么做的。
謝謝你老師!
不要客氣,工作愉快。