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老師好,請問一下當銷項稅額小于進項稅額的時候是不是可以不做賬,銷項大于進項的時候才進行計提

2023-03-28 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-28 10:49

可以的,可以這么做。

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快賬用戶5561 追問 2023-03-28 10:58

如果銷項70萬,進項50萬 月末賬務(wù)處理事如否如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)70萬 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)50萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)20萬 報稅的時候把進項發(fā)票全部勾選抵扣即可

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齊紅老師 解答 2023-03-28 10:59

對的,是的,可以這么做的。

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快賬用戶5561 追問 2023-03-28 11:02

老師如果進項是70萬,銷項是50萬,月末把進項和銷項都轉(zhuǎn)入未交增值稅中我會做也理解,但是如果不做賬的話,是不是進項和銷項就不用轉(zhuǎn)入未交增值稅中,然后報稅的時候就正常勾選抵扣

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:05

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5561 追問 2023-03-28 11:09

就剛才銷項小于進項的問題,是不是當再次出現(xiàn)留抵稅額用完,銷項大于進項的時候就要在賬務(wù)處理中體現(xiàn)出來,把原來的進項和銷項與后面的進項銷項全部轉(zhuǎn)入到未交增值稅中即可

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:11

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5561 追問 2023-03-28 11:16

老師其實是不是當進項大于銷項的時候其實也是可以月末轉(zhuǎn)入未交增值稅中,只是沒有意義,做了也不能說是錯的

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:16

你好,不能說是錯了,留底可以做賬務(wù)處理的,轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底完全可以,沒有問題的。

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快賬用戶5561 追問 2023-03-28 11:21

一般納稅人如果本月進項大于銷項,報稅全部勾選認證了,是不是就有了留低增值稅了,下個月如果需要繳稅的時候本月留抵的就可以抵扣,留抵稅額只要能抵扣完是不是就不存在退稅一說了

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齊紅老師 解答 2023-03-28 11:23

對的,是的,是這么做的,現(xiàn)在也沒有留底退稅的政策。

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可以的,可以這么做。
2023-03-28
同學(xué),你只要看進項稅額就可以了。
2022-01-06
當月不需要交稅時,不做減免稅申報表,當需要交增值稅時,再做減免稅申報表,抵減需要交稅的金額
2020-08-10
進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-04-14
你好,這個不需要做分錄的哈
2024-05-14
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