借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
學(xué)堂老師,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,如何做賬呢?之前會(huì)計(jì)沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,以前月份的專(zhuān)票現(xiàn)在要認(rèn)證,然后全部進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣合理嗎?能告知一下具體分錄嗎?謝謝老師
老師我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出咋做會(huì)計(jì)憑證 老師期初做賬是借管理費(fèi)用-物業(yè)服務(wù)費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款,現(xiàn)在我需要把這里有部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)槭歉@再|(zhì)的,我應(yīng)該做幾筆會(huì)計(jì)分錄呢,
老師我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出咋做會(huì)計(jì)憑證 老師期初做賬是借管理費(fèi)用-物業(yè)服務(wù)費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款,現(xiàn)在我需要把這里有部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)槭歉@再|(zhì)的,我應(yīng)該做幾筆會(huì)計(jì)分錄呢,
老師,之前別的會(huì)計(jì)將可以抵扣的高速公路通行費(fèi)普票全額計(jì)入成本,現(xiàn)在需要抵扣的話,要將可抵扣部分的成本轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額里面吧?
福利費(fèi)有張發(fā)票有稅金,已經(jīng)抵扣過(guò)了。 原憑證做的是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅金。貸:銀行存款。 現(xiàn)在進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄咋樣做
老師你好,第一張是我們國(guó)外簽訂的合同,有很多型號(hào)。第二張是集裝箱的數(shù)據(jù)。第三張是報(bào)關(guān)單,報(bào)關(guān)單型號(hào)只寫(xiě)了一寫(xiě)了一個(gè),麻煩老師看看有沒(méi)有問(wèn)題呢
老師您好,科目明細(xì),面條饅頭分類(lèi)到哪個(gè)明細(xì)科目啊
對(duì)方只提供了公司名和稅號(hào)能開(kāi)數(shù)電專(zhuān)票給對(duì)方嗎?
應(yīng)收款的貸方余額和應(yīng)付款的借方余額需要備注賬齡嗎
辦公室裝修??傤~20萬(wàn)。需要提供什么資料報(bào)賬哦
比方說(shuō),停賬幾個(gè)月了。現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)想恢復(fù)正常。那么停的那幾個(gè)月是不收費(fèi)嗎[捂臉]直接跳到8月開(kāi)始收?一般怎么計(jì)費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)收到:*經(jīng)營(yíng)租賃*營(yíng)銷(xiāo)基金需要交印花稅嗎。
老師,個(gè)稅的稅務(wù)籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設(shè)備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專(zhuān)票已入賬,因?yàn)轫?xiàng)目提前接算了,所以產(chǎn)生了多余成本,可以退回去嗎?
貸是紅字嗎
貸方是正數(shù),不是負(fù)數(shù)
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!