你好同學,可以借管理費用、福利費,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師你好,福利費有進項稅額且發(fā)票已認證,借管理費用-福利費669.72,應交稅費-增(進)60.28貸其他應付款669.72,應交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)60.28這樣做正確嗎?
老師 福利費發(fā)票已認證 福利費94.34稅額5.66 福利分錄借 管理費用/福利費94.34 借:應交稅金/進項5.66 貸:現(xiàn)金、借:應付工資/福利費94.34 貸:應付工資/福利費94.34 借:應交稅金/進項 -5.66 借:應交稅金/進項稅額轉(zhuǎn)出5.66 是否正確
用于職工福利的專票,付款時借:應付職工薪酬-職工福利費-非貨幣性福利費,貸:銀存; 收票時,借:管理費用-用工費用-非貨幣福利費,應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付職工薪酬-;。 月底,借:待處理財產(chǎn)損溢-待認證進項稅額重分類,貸:應交稅費-待認證進項稅,這樣做對不對
福利費有張發(fā)票有稅金,已經(jīng)抵扣過了。 原憑證做的是:借:管理費用-福利費,應交稅費-待認證稅金。貸:銀行存款。 現(xiàn)在進行進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄咋樣做
老師,9月已經(jīng)認證了一張酒水發(fā)票279.92 現(xiàn)在專管員讓進項稅轉(zhuǎn)出 分錄怎么做呢,當時做的是借 銷售費用 應交稅費-待認證 279.92 貸銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)借:應交稅費-進項稅 279.92 貸 應交稅費-待認證
怎么下載下載出口報關(guān)單,
請問試驗費和代理費的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺電腦申報個稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費計入了長期待攤費用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進行分攤,我在2024年進行了分攤,分攤時將以前年度的計入到了利潤分配-未分配利潤科目,2024年的計入了管理費用-裝修費科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細表里調(diào)整,還是在A105080那個資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表里調(diào)整?
金額就是稅金,這個金額,對嗎
你好,對,那個稅額就是你要在做這個分錄的時候填寫的
那如果是沒有認證過的呢 怎么做
借,管理費用福利費,貸銀行存款,你可以選擇不抵扣勾選,直接把它一步到位計入到福利費里面。