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福利費有張發(fā)票有稅金,已經(jīng)抵扣過了。 原憑證做的是:借:管理費用-福利費,應交稅費-待認證稅金。貸:銀行存款。 現(xiàn)在進行進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄咋樣做

2023-07-20 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-20 14:51

你好同學,可以借管理費用、福利費,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6574 追問 2023-07-20 14:51

金額就是稅金,這個金額,對嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-20 14:52

你好,對,那個稅額就是你要在做這個分錄的時候填寫的

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快賬用戶6574 追問 2023-07-20 14:54

那如果是沒有認證過的呢 怎么做

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齊紅老師 解答 2023-07-20 15:01

借,管理費用福利費,貸銀行存款,你可以選擇不抵扣勾選,直接把它一步到位計入到福利費里面。

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你好同學,可以借管理費用、福利費,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-07-20
您好 借:管理費用 94.34%2B5.66=100 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5.66 貸:應付職工薪酬 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 5.66 這樣處理就好了
2022-06-18
你好,對的是的,是這么做的。
2022-02-22
收票時,借:管理費用-用工費用-非貨幣福利費 貸:應付職工薪酬-; 專票成綜合服務平臺選擇不抵扣統(tǒng)計。
2022-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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