您好 借:管理費(fèi)用 94.34%2B5.66=100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 5.66 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 5.66 這樣處理就好了
老師,請(qǐng)問福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對(duì)嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 再借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師你好,福利費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)稅額且發(fā)票已認(rèn)證,借管理費(fèi)用-福利費(fèi)669.72,應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn))60.28貸其他應(yīng)付款669.72,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)60.28這樣做正確嗎?
老師 福利費(fèi)發(fā)票已認(rèn)證 福利費(fèi)94.34稅額5.66 福利分錄借 管理費(fèi)用/福利費(fèi)94.34 借:應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)5.66 貸:現(xiàn)金、借:應(yīng)付工資/福利費(fèi)94.34 貸:應(yīng)付工資/福利費(fèi)94.34 借:應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng) -5.66 借:應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.66 是否正確
用于職工福利的專票,付款時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)-非貨幣性福利費(fèi),貸:銀存; 收票時(shí),借:管理費(fèi)用-用工費(fèi)用-非貨幣福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付職工薪酬-;。 月底,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額重分類,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這樣做對(duì)不對(duì)
借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款) 福利費(fèi)這么寫是對(duì)的嗎
公司執(zhí)行總裁兼董秘權(quán)力大嗎,公司什么級(jí)別?
老師,請(qǐng)問配偶的父母可以填專項(xiàng)扣除嗎
公司執(zhí)行總裁兼董秘權(quán)力大嗎,公司什么級(jí)別?
老師好,工程項(xiàng)目名稱是xx漫水橋水毀搶修工程,開票的時(shí)候備注信息項(xiàng)目名稱必須要和合同名稱一樣嗎?工程地點(diǎn)必須要備注清楚哪里至哪里的橋段嗎?
老師,我們公司賣的產(chǎn)品9000元,款已收到。進(jìn)貨單子還沒到我這里采購(gòu)計(jì)入下個(gè)月了,這個(gè)我要先做收入,下個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
以前年度錯(cuò)把還銀行貸款利息,做成短期 借款需要做什么分錄調(diào)整?
電費(fèi)分割單什么情況下用
老師好,外貿(mào)企業(yè)確認(rèn)收入都需要什么資料?
老師您好,我們公司訂購(gòu)原料合同付款都是我們公司,不過發(fā)貨是發(fā)給老板名下的另一家公司,這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢
如果工資給某個(gè)員工算多了,且已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,要怎么弄呢