可能是對方公司內(nèi)部管理的要求
老師我咨詢一個(gè)問題,我們和客戶簽了一張十萬元的合同,現(xiàn)在因?yàn)槲覀兊脑?,對方要罰款1000元,那我開發(fā)票的時(shí)候可以把這1000元開成折扣嗎?或者正確的處理方法是什么?
老師:我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,自2018年4月拿地12月開盤,共開發(fā)41棟樓,合同約定交付日期為2020年6月30日交房,后來因疫情原因后面簽的合同又改為8月31日,7月又因洪水原因再一次改為10月31日,最后在12月31日才拿到32棟樓的單體竣工驗(yàn)收報(bào)告,準(zhǔn)備這32棟樓元旦后先并開具9%稅率的增值稅發(fā)票并交房,請問老師:1、增值稅確認(rèn)收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)候?2、企業(yè)所得稅的確認(rèn)收入時(shí)間節(jié)點(diǎn)是什么時(shí)候?請老師給詳細(xì)解答,謝謝
老師,我這有這樣一個(gè)問題,2020年12月我給客戶開具增值稅普通發(fā)票含稅80000元,2021年6月因?yàn)檫@個(gè)合同有5000元不能完成,要求退款,我們正常退了5000元,客戶答應(yīng)把原來開的發(fā)票退回,但是6月份我們又重新開具了一張普通發(fā)票75000元給客戶,并于當(dāng)月確認(rèn)了收入,正常報(bào)稅,7月份收到了也2020年那張發(fā)票,自己開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,那我這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢
老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
客戶那邊有和合同是23年的,發(fā)票這個(gè)月才開出,但是今天開票的時(shí)候客戶那邊要求把合同日期改成22年12月,為什么,一般情況是什么原因,他要改合同日期
老師我們25年1月份收到了70萬的科研經(jīng)費(fèi)的專項(xiàng)款,稅務(wù)局要求第一季度要報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填上去了應(yīng)該咋樣填了
將辦公區(qū)的清潔外包給家政公司屬不屬于“直接用于消費(fèi)”這能抵扣嗎?開具專票,生活服務(wù)-保潔費(fèi)能抵扣嗎
個(gè)人勞務(wù)工資扣個(gè)稅比例多少?幾個(gè)檔次?
老師好,現(xiàn)金流量表的編制公式大全有嗎,或者哪里可以學(xué)習(xí)到?
老師,合同上有錯(cuò)別字的,必須要更改嗎?
去年出口貨物,今年運(yùn)費(fèi)發(fā)票才開回來,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理
老師廠里為安裝設(shè)備搭建的平臺(tái)花費(fèi)23萬我是記設(shè)備成本里面,還是單獨(dú)核算平臺(tái)做固定資產(chǎn)呢?
老師 公司購買一臺(tái)車 現(xiàn)在是電子發(fā)票 上面寫著機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票 那我進(jìn)項(xiàng)稅在增值稅申報(bào)表哪里填寫
老師 能給個(gè)人人為我我為人人的網(wǎng)站嗎
給客人開好發(fā)票交付以后,客人要添加備注,這時(shí)候是不是要把原來的發(fā)票紅沖,再重新開一張?怎么紅沖發(fā)票啊,紅沖的時(shí)候需要備注什么東西嗎,比如備注需要紅沖的發(fā)票號碼
這個(gè)跟企業(yè)所得稅沒關(guān)系是嗎,即便合同改22年的,我的發(fā)票開23年的,他們那邊企業(yè)所得稅抵的也是23年的是吧
是,那邊企業(yè)所得稅抵的也是23年的
好的,主要是他們稅金付給我們了,采購的費(fèi)用還沒有支付
這個(gè)不影響更改合同