同學,你好
可以抵扣的
老師,公司有個業(yè)務是這樣的,就是電費用的是別家公司的,別的公司向我們收電費,屬于代收,只能給我們開收據(jù),因為電力公司已經(jīng)開票給代收的公司了,這種情況下,我們只能用收據(jù)入賬,這樣的話,年底匯算清繳,這塊能夠作為成本抵扣嗎
老師,發(fā)票可以不勾選抵扣嗎?增值稅發(fā)票綜合服務平臺里查到了一些不能抵扣的發(fā)票,應該是老板開的通行費發(fā)票,由于不屬于公司經(jīng)營發(fā)生的,是直接不勾選抵扣嗎?
老師,請問下給高鐵公寓做餐飲加上還有外包勞務服務(就是保潔類,這兩個開票項目,餐飲進來的進項可以抵扣外包勞務費發(fā)票嗎,外包勞務費發(fā)票開票稅離是6%,剛來上班兩天,看到之前會計是這樣做的,不過也是二月份剛開始開這個外包勞務發(fā)票,老板肯定想用餐飲進來的農(nóng)副產(chǎn)品加計扣除和加計抵扣來抵,我覺得不太合適吧,這樣直接外包這個稅負就很低了,謝謝!
你好,老師,有個增值稅進項抵扣的問題 劇組拍攝期(外部合作人員)如:置景、道具類人員,我們公司給這類人員購買“醫(yī)療保險、意外傷害保險、家財險、短期健康險”,保險公司給我們開具增值稅專用發(fā)票,這種情況,增專發(fā)票能否抵扣進項稅??是不是屬于個人消費、福利費,不能抵呢。。
A公司是二房東,一般納稅人,出租寫字樓。與物業(yè)公司簽合同,物業(yè)公司負責A公司公區(qū)衛(wèi)生,A公司按月支付“保潔服務費”… 現(xiàn)在物業(yè)公司說不能開“保潔服務費”,問A公司開“其他管理服務費”是否可以。 請問: 1.物業(yè)公司要滿足什么條件才能開“保潔服務費”嗎? 2.A公司如果接收物業(yè)公司開票“其他管理服務費”用于抵扣,有沒有不好的影響?
價稅分離的公式不是含稅金額×(1-稅率)嗎
老師,有沒有那種把資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)填進去科目余額表就有數(shù)據(jù)了
我是一個加盟店商家我的每天收款上上海匯付支付備用金給我轉(zhuǎn)過來的是怎么回事為什么不是美團平臺或者抖音平臺呢會不會是總店那邊做了手腳求解答
老師,現(xiàn)在的增值稅申報系統(tǒng),是新電子稅務局系統(tǒng),相比較以前的界面,有很大改變。個稅申報系統(tǒng),相比較以前,界面有沒有變化?
老師,出口退稅因為疑點核查以后退稅款是直接退稅到賬戶么?要不要怎么操作?江蘇的
廣宣費可以往后結(jié)轉(zhuǎn)幾年
單位的安置房辦理房產(chǎn)證時支付住宅專項維修基金,契稅,印花稅,不動產(chǎn)登記費,怎么入賬?房產(chǎn)稅,土地使用稅需要繳么?怎么計算?
你好老師,因為有疑點申請出口退稅被核查了,七月八號到企業(yè)實地核查了,上個星期二辦事的稅務員說他那里通過了,今天給二分局的局長打電話說交給市里了,但具體的也沒通知,我想問下如果市里通過核查了,是不是退稅款直接到賬?我是江蘇的
制造業(yè)。從農(nóng)戶或者合作社采購西紅柿,然后加工成大桶西紅柿醬銷售。只做這一種產(chǎn)品,只是醬的西紅柿濃度不同。這個農(nóng)產(chǎn)品加工成本核算有可以學習的課程么?
老師批量下載發(fā)票,批量打印發(fā)票在那節(jié)課里的。