你好??讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收 按開票稅率填寫正常是 13?
請問一下,小規(guī)模納稅,工程公司是,主營業(yè)務(wù)有提供勞務(wù),設(shè)備租賃等。做工程時有出租機(jī)器設(shè)備的收入,也有提供勞務(wù)的收入,那在確認(rèn)收入時,是不是可以把這兩個收入都放在主營業(yè)務(wù)收入里,而不需要把設(shè)備租賃的收入放進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入里?還有如果是分包一部分給其他單位做,開回來勞務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票給我們,我們進(jìn)賬時是不是可以計入 借:工程施工—合同成本—勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款?
我們是建筑工程有限公司,接到高速項目。兩種稅率發(fā)票的備注都是一樣的。 之前開過9個點的勞務(wù)費(fèi)和工程服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在又有一份清包工合同要開3個點的勞務(wù)費(fèi)。請問1.之前9個點的收到的成本專票還能抵扣嗎?2.還有就是成本和收入是怎么個比例呀?3.清包工合同是可以開3個點勞務(wù)費(fèi)吧?
老師,本公司是一家一般納稅人設(shè)備租賃有限公司公司,有開13個點的發(fā)票,也有開9個點的發(fā)票,那匯算清繳時的收入,我是填1提供勞務(wù)收入,2建造合同收入,還是3讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入,這3個收入里我選哪個?
我在報2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳。監(jiān)理公司的監(jiān)理費(fèi)是屬于主營業(yè)務(wù)里面的,一,銷售商品收入,二,提供勞務(wù)收入,三,建造合同收入,四,讓渡資產(chǎn)使用收入,五,其他。我應(yīng)該填哪個呢?
你好,請問老師這個再生資源回收有限公司,是一般納稅人選擇簡易征收,一般納稅人選擇簡易征收,因為入庫的全部是個人,沒有一張入庫的成本票,只是有針對個人簽訂的合同和資金流,我們公司是開票金額年收入達(dá)到2個億,增值稅不用操心,是簡易征收,而且還有返稅政策,但是企業(yè)所得稅做匯算清繳公司不讓匯算調(diào)增,這個對于財務(wù)負(fù)責(zé)人有風(fēng)險嗎,這個財務(wù)負(fù)責(zé)人也是無奈的,公司不讓調(diào)整,而且會計上的年利潤是負(fù)數(shù)的,這個我們公司有風(fēng)險,是做匯算清繳的那個會計有什么風(fēng)險,這種公司能呆嗎
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進(jìn)項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進(jìn)項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進(jìn)項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實操報稅相關(guān)資料
9個點的填哪個?
你好也是租賃? 填寫?建造合同收入這里??