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剛接手一家公司,之前是外賬做的賬,要沒有做賬系統(tǒng),老板要4月初一份報表,看盈虧,這個可以提供嗎,之前的數(shù)據(jù)沒有

2023-03-25 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-25 16:00

你好,你們可以盤點現(xiàn)有的余額來做期初, 然后你前面盤點出來的金額倒擠出來的未分配利潤這個就是你虧損盈利呀,如果是一個正數(shù)就是盈利的

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快賬用戶5308 追問 2023-03-25 16:02

而且外賬做的現(xiàn)金賬和銀行賬,承兌都沒做,也不全,可以做3月份根據(jù)支出收入,發(fā)貨,生產(chǎn)的材料做成本核算嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-25 16:04

他要看幾月份的虧損盈利 你可以給他算從開業(yè)到這個月的 之前的月份的,你得需要有原始憑證才能做出來。

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快賬用戶5308 追問 2023-03-25 16:05

要核算3月的盈虧,我3月初剛到公司,整理之前的材料,比較亂,也沒買軟件,沒做賬,都是代賬做

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齊紅老師 解答 2023-03-25 16:06

那代賬那邊做的準確嗎?你可以先參考他的數(shù)據(jù)啊,你這里手里有什么原始憑證,你再看一下外賬那邊做的原始憑證。你這兩個綜合起來看一下就行。

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快賬用戶5308 追問 2023-03-25 16:07

外賬不準確呀,人家只根據(jù)票據(jù)來做賬,其他生產(chǎn)都沒有

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齊紅老師 解答 2023-03-25 16:07

你好,那你手里不是有嗎?他兩個綜合起來

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齊紅老師 解答 2023-03-25 16:07

看他的一部分,然后再看你手里的這兩個加起來。

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快賬用戶5308 追問 2023-03-25 16:08

我手里還沒整理呢,剛整理到22年2月的,其他都在各部門

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齊紅老師 解答 2023-03-25 16:09

那你先整理完二月份 整理完了二月份 再整理三月份 這個不能著急 也沒有很好的方法 就純靠著自己 主要是因為我們也不清楚你們發(fā)生了什么

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你好,你們可以盤點現(xiàn)有的余額來做期初, 然后你前面盤點出來的金額倒擠出來的未分配利潤這個就是你虧損盈利呀,如果是一個正數(shù)就是盈利的
2023-03-25
你好,你們之前就是開始營業(yè)了嗎?是從什么時候的?如果是以前年度就開始了,你應(yīng)該盤點現(xiàn)有的余額來做期初 然后一到三月份發(fā)生的業(yè)務(wù)都做到三月份,就把之前的原始憑證找出來,都做到三月份里面。
2023-04-03
需要 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-03-30
同學您好 如果當時公司業(yè)務(wù)較少,外賬往來(應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收應(yīng)付)相對比較準確可以這樣子,如果以前很多沒入外賬,往來不完整,就需要和公司熟悉的人員溝通了解下。
2021-01-07
處理這種情況需要進行以下步驟: 1.重新建立做賬的運作流程,包括建立臺賬、清點原始單據(jù)、確認應(yīng)付應(yīng)收款項等,確保后續(xù)的賬目記錄精確無誤。 2.與業(yè)務(wù)員及時取得聯(lián)系,盡可能了解之前銷售和采購的情況,搜集客戶、供應(yīng)商聯(lián)系方式,找到相關(guān)發(fā)票等單據(jù),為賬目做好準備。 3.利用報稅系統(tǒng)已有的報表,排除可能存在錯誤的記錄,保證憑證的正確性。 4.對于歷史數(shù)據(jù)的處理,可以選擇按照現(xiàn)有的流程進行推算,對每筆業(yè)務(wù)進行梳理,并嘗試找出任何證據(jù),以便進行盤點和修正。同時,尋求會計師或相關(guān)專業(yè)人士提供幫助,確保賬目的準確性。 5.對于往來款的處理,可以從之前的銀行單據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等途徑進行查詢,然后和業(yè)務(wù)員進行核對,逐筆進行賬目記錄。 在整個過程中,需要和老板進行充分溝通,告知賬目準確性對企業(yè)財務(wù)管理的重要性,并給予合理的計算成本及費用的建議。
2023-06-30
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