你好,你們之前就是開始營業(yè)了嗎?是從什么時候的?如果是以前年度就開始了,你應(yīng)該盤點現(xiàn)有的余額來做期初 然后一到三月份發(fā)生的業(yè)務(wù)都做到三月份,就把之前的原始憑證找出來,都做到三月份里面。

您好,老師,我想問下,我們一個汽車配件的廠家,每個月給我們只開已入庫的發(fā)票,在途的或者已下單未發(fā)貨的都不在當月開,之前會計做賬都沒有和庫房對賬,暫估的數(shù)字都不對,我現(xiàn)在剛接手這個賬,我想知道怎么可以給對上
請問之前幾年的申報數(shù)據(jù)是隨便申報的,開多少票就大概個成本費用申報,沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現(xiàn)在開始清點庫存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫?,財務(wù)報表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
老師,我剛接手一家一般納稅人的賬,今年3月成立的,但是一直沒有做賬,銀行賬,發(fā)票收入,進項稅都沒有認證,之前一直是零報的,那我現(xiàn)在要怎么下手?直接從3月的票開始做,那不是之前的全部都要去更改?
我想問下,我們公司之前是一個老板,3月份后實際是增加到3個老板,然后營業(yè)執(zhí)照的那個股東是前老板和一個公司持股。3月份后所有的收入和支出都算3個老板的(營業(yè)執(zhí)照沒變更),3月份后實際公司業(yè)務(wù)是3個老板打伙的,然后對外注冊資本還是那些,對內(nèi)注冊資本沒有,現(xiàn)在做賬的錢付支出是往其他應(yīng)付款之前那個老板名下的,(前期的付支出的錢是前老板隸屬于3月份前的,然后3月份前也有收入,也有3月份后收入付3月份之前的費用,其他兩個股東把投入的錢給我之前老板私人卡上。像這樣子的怎么處理好
剛接手新公司,之前數(shù)據(jù)沒有整理,老板說不管之前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在做3月內(nèi)賬 ,知道盈虧,三月開票是根據(jù)一個月對賬單開票的,3月發(fā)貨有的是本月的貨物,有的是之前幾個月倉庫做好待發(fā)的,那我3月的內(nèi)賬收入怎么確認呢
門源縣初期是11.75億
找樸老師解決問題,麻煩明天答復(fù)一下,謝! 1、客戶要求我們供應(yīng)商生產(chǎn)企業(yè)要做出口退稅,請問是怎么退稅?能幫忙解釋一下嗎 2、按現(xiàn)稅負2.91計算,我們公司缺口太大,如果做出口退稅虛開肯定不太可能,如果在進項票不足情況下做出口退稅,是要交增值稅,企業(yè)所得稅嗎? 3、老板讓我算一下賬,做出口退稅劃不劃算,請問這個成本賬應(yīng)該怎么算,麻煩建議一下
沒有稅費支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
去年2月開始營業(yè),但是一直做得外賬代賬會計,內(nèi)賬 沒人做,現(xiàn)在接手說做內(nèi)賬,沒有之前 的數(shù)據(jù),說直接算3月的
而且3月發(fā)貨有去年 5月的。12月的不等
你好,那你應(yīng)該先去盤點一下的。要不你的期初余額怎么來?
就像你倉庫里有存貨,你結(jié)轉(zhuǎn)成本,一到三月份沒有購入,然后結(jié)轉(zhuǎn)的是以前年度購入的,它不就會出現(xiàn)負數(shù)余額。
這個 要從21年開始了 所以這個數(shù)據(jù)需要花時間弄,老板就說不管其他,就算3月的
你好,那你就按照你老板的來,只算三月份的。
那我這3月的收入怎么確認,是按照發(fā)貨來嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定不對,有以前的存貨
你好,可以的,可以這么做的。
那結(jié)轉(zhuǎn)成本核算有問題了
對的,是的,有問題的。
那我可以算三月發(fā)生的費用,三月接的訂單,生產(chǎn)的貨物,采購、領(lǐng)料,發(fā)貨可以吧
你好,可以的,可以這么做的。
那我三月的內(nèi)賬 收入就根據(jù)3月接的訂單3月發(fā)貨數(shù)量確定收入是嗎
你好,那一到三月份的呢,那你一二月份購入的不做嗎。
讓你把一月份的也做到三月份
那如果做購入,只有材料,還要算其他的費用,生產(chǎn)之類的,這個數(shù)據(jù)還有以前的
那我一到3月份的都做到3月份,本月還有發(fā)貨去年的,那就沒法計算
你好,那你跟你老板說一下這個情況,你跟他說收入多少多少,他購入的成本是以前月份購入的。