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在一家公司做內(nèi)賬,以前沒(méi)有賬,就是代賬公司做外賬報(bào)稅,現(xiàn)在如果開(kāi)始做內(nèi)賬的話,是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上的科目統(tǒng)計(jì)期初數(shù)據(jù)嗎?統(tǒng)計(jì)完之后需要資產(chǎn)負(fù)債表的左右平,是這樣嗎

2021-01-07 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-07 10:30

同學(xué)您好 如果當(dāng)時(shí)公司業(yè)務(wù)較少,外賬往來(lái)(應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收應(yīng)付)相對(duì)比較準(zhǔn)確可以這樣子,如果以前很多沒(méi)入外賬,往來(lái)不完整,就需要和公司熟悉的人員溝通了解下。

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快賬用戶4813 追問(wèn) 2021-01-07 10:36

外賬那邊的賬不準(zhǔn),是不準(zhǔn)確的,現(xiàn)在我就是要整理內(nèi)賬的期初數(shù)據(jù),我需要整理哪些數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2021-01-07 10:41

同學(xué)您好 現(xiàn)金、銀行存款(這個(gè)外賬應(yīng)該是準(zhǔn)確的)應(yīng)收賬款(銷售人員應(yīng)該知道)其他應(yīng)收款 存貨(盤點(diǎn)如果有的話) 固定資產(chǎn) (盤點(diǎn)) 應(yīng)付賬款(采購(gòu)應(yīng)該知道)應(yīng)交稅費(fèi) (按照外賬) 利潤(rùn)表根據(jù)今年重新開(kāi)始就可以

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同學(xué)您好 如果當(dāng)時(shí)公司業(yè)務(wù)較少,外賬往來(lái)(應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收應(yīng)付)相對(duì)比較準(zhǔn)確可以這樣子,如果以前很多沒(méi)入外賬,往來(lái)不完整,就需要和公司熟悉的人員溝通了解下。
2021-01-07
你好,內(nèi)賬是你們公司自己的賬,根據(jù)需要來(lái)做就可以了,沒(méi)有什么規(guī)定。
2020-12-20
你好? ?是的。 你要整理出來(lái)所有科目的余額 然后用余額來(lái)建賬??
2021-03-18
您好,內(nèi)帳可以從您開(kāi)始接受的這個(gè)月做起。期初數(shù)應(yīng)該以公司內(nèi)部的具體數(shù)據(jù)來(lái)錄入。內(nèi)帳憑證也是需要打印的。如果您是集團(tuán)公司,那么您公司內(nèi)部的審計(jì)是需要查看內(nèi)帳的。
2020-12-20
你好,你期初建賬有沒(méi)有涉及本年利潤(rùn)科目,不平的話說(shuō)明你有些科目有做結(jié)轉(zhuǎn),只是把資金收支的做了是不是?
2020-12-14
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