您好,這個(gè)是按照金額扣除的

請(qǐng)問(wèn)下老師,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)時(shí),算增值稅,如何區(qū)分收入到底是差額計(jì)稅還是全額計(jì)稅,什么情況要扣除土地價(jià)款
請(qǐng)問(wèn)我們公司轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)、一般納稅人、在計(jì)算土地增值稅時(shí)、評(píng)估費(fèi)是按價(jià)稅合計(jì)扣除還是金額扣除勒?
某公司2022年8月1日轉(zhuǎn)讓其位于市區(qū)的一棟辦公樓,取得不含增值稅售收入32000萬(wàn)元。2016年建造該辦公樓時(shí),為取得土地使用權(quán)支付金額8000萬(wàn)元,發(fā)生建造成本10000萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓時(shí)經(jīng)政府批準(zhǔn)的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后,確定該辦公樓的重置成本價(jià)為22000萬(wàn)元,成新度折扣率為60%,允許扣除相關(guān)稅金及附加1856萬(wàn)元?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算土地增值稅時(shí)該公司辦公樓的評(píng)估價(jià)格。(2)計(jì)算土地增值稅時(shí)允許扣除項(xiàng)目金額的合計(jì)數(shù)。(3)計(jì)算轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納的土地增值稅。
某公司2022年8月1日轉(zhuǎn)讓其位于市區(qū)的一棟辦公樓,取得不含增值稅售收入32000萬(wàn)元。2016年建造該辦公樓時(shí),為取得土地使用權(quán)支付金額8000萬(wàn)元,發(fā)生建造成本10000萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓時(shí)經(jīng)政府批準(zhǔn)的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估后,確定該辦公樓的重置成本價(jià)為22000萬(wàn)元,成新度折扣率為60%,允許扣除相關(guān)稅金及附加1856萬(wàn)元?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算土地增值稅時(shí)該公司辦公樓的評(píng)估價(jià)格。(2)計(jì)算土地增值稅時(shí)允許扣除項(xiàng)目金額的合計(jì)數(shù)。(3)計(jì)算轉(zhuǎn)讓辦公樓應(yīng)繳納的土地增值稅。
請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算土地增值稅時(shí),房產(chǎn)沒(méi)做重置成本估價(jià)的情況下,是按照發(fā)票價(jià)計(jì)算扣除項(xiàng)是嗎?具體怎么計(jì)算扣除金額?
老師,工資薪金是誰(shuí)發(fā)工資誰(shuí)申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做??
請(qǐng)問(wèn)老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開(kāi)票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?假如說(shuō)如果100萬(wàn)買進(jìn),100萬(wàn)賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒(méi)法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒(méi)用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?

